物資采購管理規(guī)章制度范本
物資采購管理規(guī)章制度范本
加強物資采購管理工作,規(guī)范物資采購行為,提高資金使用效益,需要制定并實施相應(yīng)的管理制度。下面學(xué)習(xí)啦小編為你整理了一些物資采購的管理制度內(nèi)容,希望你喜歡。
物資采購管理制度篇一
第一章 總 則
第一條 為進一步加強物資采購管理工作,規(guī)范物資采購行為,提高資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》和《東莞市政府集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準》,結(jié)合我局實際,制定本辦法。
第二條 局機關(guān)、各直屬單位所有物資的采購均適用本辦法。
本辦法所稱物資采購,是指局機關(guān)、各直屬單位用財政性及自有資金,通過購買、租賃等方式,獲取貨物、工程和服務(wù)的行為。
第三條 物資采購應(yīng)當(dāng)公開、公平、公正,遵循競爭、擇優(yōu)、效益的原則。
第二章 物資采購的組織
第四條 局機關(guān)成立物資采購工作小組,由局長任組長,分管副局長和紀檢組長任副組長,成員由局辦公室、計劃財務(wù)科、人事監(jiān)察科和各業(yè)務(wù)科室主要負責(zé)人組成。各直屬單位要相應(yīng)成立物資采購工作小組,負責(zé)本單位的物資采購和管理工作。
第五條 物資采購工作小組負責(zé)本單位采購計劃的審定,組織實施采購事項。
第三章 物資采購程序
第六條 物資使用部門應(yīng)在每年的9月份前,向本單位物資管理部門(如辦公室、綜合科等),提出次年的物資采購計劃,由單位物資管理部門匯總初審后,報物資采購工作小組審定。
物資采購計劃應(yīng)當(dāng)包括采購項目的性質(zhì)、用途、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格等內(nèi)容。
第七條 物資采購計劃經(jīng)物資采購工作小組審定后,由財務(wù)部門列入下一年度的財政(單位)預(yù)算計劃。
第八條 物資采購工作小組依據(jù)預(yù)算批復(fù),負責(zé)組織實施物資采購,物資使用部門參與采購本部門采購項目的全過程。
第九條 辦公室負責(zé)物資采購合同的簽訂,由物資采購工作小組組長簽字確認后交財務(wù)部門辦理付款事項。
第十條 物資由辦公室及使用部門派員共同驗收。驗收合格后由辦公室登記入庫管理,財務(wù)部門登記入帳。
第四章 物資采購方式
第十一條 物資采購的形式主要有:集中采購、部門集中采購、協(xié)議供貨采購、分散采購。其中集中采購和部門集中采購采取公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價及單一來源等采購方式。公開招標(biāo)是物資采購的主要方式。
第十二條 貨物、服務(wù)、建設(shè)工程、其他工程(主要指修繕、裝修等)類項目單項或同類批量價值50萬元以上(含50萬元)的,實行集中采購;15萬元以上(含15萬元)至50萬元以下的(不含協(xié)議供貨項目),實行部門集中采購;15萬元以下的(不含協(xié)議供貨項目),實行分散采購。
200萬元以下的攝影攝像器材、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備、計算機、打印機、復(fù)印機、速印機、投影機、各類應(yīng)用軟件、辦公自動化軟件、紙張、印刷、服務(wù)器;10臺以下汽車;50萬元以下的工程造價咨詢等采購項目,實行協(xié)議供貨。
第十三條 符合下列情形之一的貨物或者服務(wù),可以采用邀請招標(biāo)方式采購:
(一)具有特殊性,只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的;
(二)采用公開招標(biāo)方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。
第十四條 符合下列情形之一的貨物或者服務(wù),可以采用競爭性談判方式采購:
(一)招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的;
(二)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的;
(三)采用招標(biāo)所需時間不能滿足緊急需要的;
(四)不能事先計算出價格總額的。
第十五條 符合下列情形之一的貨物或者服務(wù),可以采用單一來源方式采購:
(一)只能從唯一供應(yīng)商處采購的;
(二)發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的;
(三)必須保持原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求,需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
第十六條 采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目,可以采用詢價方式采購。
第十七條 具體的物資采購方式以市采購辦審定的為準。
第五章 物資采購監(jiān)督
第十八條 物資采購必須嚴格執(zhí)行采購工作程序,做到“集體領(lǐng)導(dǎo)、公平競爭、擇優(yōu)選購”。
第十九條 對物資采購過程中出現(xiàn)的幕后交易、暗箱操作、虛假招標(biāo)、投標(biāo)人相互串通的欺詐行為和行賄受賄行為,按照有關(guān)法律法規(guī)、黨紀政紀的具體規(guī)定處理。
第二十條 供應(yīng)商有下列情形之一的,中標(biāo)、成交無效。
(一)提供虛假材料謀取中標(biāo)、成交的;
(二)與其他供應(yīng)商惡意串通的;
(三)采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的;
(四)拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的。
第二十一條 人事監(jiān)察科按照國家和省、市政府采購的有關(guān)政策及局物資采購管理辦法,負責(zé)監(jiān)督物資采購工作。
第六章 物資的日常管理
第二十二條 局機關(guān)各科室、各直屬單位要認真做好物資的日常管理工作,根據(jù)本單位的實際需要設(shè)置專職或兼職物資管理員,明確領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)和崗位責(zé)任,建立健全物資管理的各項規(guī)章制度。
第二十三條 固定資產(chǎn)的報廢、轉(zhuǎn)讓、調(diào)撥、出租、出借必須報局計劃財務(wù)科審核,經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準后報相關(guān)部門審批。
第二十四條 財務(wù)部門負責(zé)物資的統(tǒng)一核算工作,根據(jù)固定資產(chǎn)增加、報廢、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥等資料,按照財務(wù)會計制度規(guī)定使用會計科目,編制記帳憑證,并及時登記明細帳,定期填報規(guī)定的有關(guān)報表。
第二十五條 物資管理員的主要職責(zé):
(一)負責(zé)物資的領(lǐng)用和發(fā)放;
(二)負責(zé)物資的登記、記帳,做到帳物相符、帳帳相符;
(三)負責(zé)物資的檢查和管理,防止資產(chǎn)流失,保證物資安全、完整和效益;
(四)負責(zé)辦理物資的報廢、轉(zhuǎn)讓、調(diào)撥等有關(guān)手續(xù);
(五)對物資管理工作提出意見和建議;
(六)配合財務(wù)部門的清產(chǎn)核資工作。
第七章 附 則
第二十六條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
物資采購管理制度篇二
為了規(guī)范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監(jiān)督管理,按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求(采購)計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月采購計劃;
2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式
(一)采購原則:
1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時性應(yīng)急購買的物品除外;
2、供方評定原則;
3、職責(zé)分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;
4、一致性規(guī)定,采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
(二)采購方式:
1、招標(biāo)采購;2、固定廠商、長期報價采購;3、即時詢價采購。
(三)付款方式:
1、預(yù)付部分款項;2、貨到憑發(fā)票報銷付款;3、貨到后分期付款;4、貨到延期付款;5、以上方式的結(jié)合。
四、采購計劃請購和實施
(一)提出與確認:料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額,根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,傳遞到供應(yīng)部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領(lǐng)導(dǎo)審核,經(jīng)料庫審查確認,主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。
(二)選擇采購渠道,確定采購價格
供應(yīng)部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》,先核對采購內(nèi)容,查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價(設(shè)備采購由技術(shù)部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后,采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經(jīng)供應(yīng)部部長審核后,進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》,按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗
質(zhì)檢中心負責(zé)對采購物資進行驗證(設(shè)備采購由技術(shù)部配合),采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù),特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫,由料庫按其質(zhì)量狀況進行標(biāo)識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產(chǎn)過程。
六、物資驗收入庫結(jié)算程序
采購物資到廠后,料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定:
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知供應(yīng)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
(二)物資采購規(guī)定:
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資,必須采取公開招標(biāo)的方式,由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
(三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定:
1、采購物資到廠后,必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應(yīng)部,由供應(yīng)部與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。
(四)采購物資付款規(guī)定:
下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項:
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
(五)采購紀律規(guī)定:
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。
(六)售后服務(wù)規(guī)定:對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時,要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的,由供應(yīng)部負責(zé)聯(lián)系。對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、采購價格監(jiān)督管理
企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門,內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員,抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負責(zé)采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計;負責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息,進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場零售價格,并做到對質(zhì)量問題包退、包換,負責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格,應(yīng)即向企管部報告,由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責(zé)任與獎懲
所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法,廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件,認清自己的責(zé)任,團結(jié)協(xié)作,互相監(jiān)督,共同把公司的物資采購工作做好。
對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。
物資采購管理制度篇三
為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。?
一、加強領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購委員會,由院長、分管院長、總務(wù)科、監(jiān)察室、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),負責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組,由總務(wù)科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門職責(zé)
采購涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家,但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部;醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務(wù)部門負責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核,庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購,固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證,審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”,各主管部門負責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責(zé)庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設(shè)備、運輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必須堅持秉公辦事,維護醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。?
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大,市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進行采購。
5、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量,力求價格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責(zé)任。?
四、采購方法:
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標(biāo)定價,由醫(yī)院采購委員會組織實施。
2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施,按審批權(quán)限予以審批。
3、20萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購,由醫(yī)院采購委員會組織實施。股東會審批
4、2萬元以上∽20萬元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價方式進行采購,由醫(yī)院采購部組織實施,由董事會審批。
5、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價方式采購,由醫(yī)院采購部組織實施,由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項:
(1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單,按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后,交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量),結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見,報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后,交由采購部組織實施。
(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經(jīng)過分管院長征求院長同意后,及時交采購中心采購。
(5)特殊物資(體內(nèi)植入物)的采購,由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下,依據(jù)詢價比價結(jié)果確定植入物的品種,使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作,以確保植入物的安全使用。
2、調(diào)研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后,采購委員會負責(zé)組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進行市場調(diào)研、考察和詢價,考察結(jié)束要寫出書面考察報告,并如實向招標(biāo)采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后,由采購委員會組織采購部進行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負責(zé)驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責(zé)人共同負責(zé)驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標(biāo)、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等),合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收,務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期,并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。
5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗收,5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收(進口設(shè)備邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收,均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字,報分管院長審核,最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例,依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時限
各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機構(gòu),負責(zé)對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同時負責(zé)市場詢價義務(wù)。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權(quán)利。
物資采購管理制度范本篇四
1 目的
實施精細化管理,規(guī)范物資采購管理,加強物資采購的監(jiān)控和管理,降低物資采購成本,確保物資采購及時、物美價廉,最大限度地提高公司經(jīng)濟效益。
2 適用范圍
本標(biāo)準適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資采購活動,不包括工程項目及其配套物資的采購。 3 職責(zé)
3.1 總經(jīng)理職責(zé)
3.1.1負責(zé)批準公司采購管理文件。
3.1.2負責(zé)批準公司物資采購計劃及報告。
3.1.3負責(zé)對物資采購各類手續(xù)的核批工作。
3.2分管物資供應(yīng)的總經(jīng)理助理職責(zé)
3.2.1負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立和完善公司的物資采購管理體系。
3.2.2負責(zé)全權(quán)代表總經(jīng)理管理物資采購的全面工作。
3.2.3負責(zé)物資采購方面相關(guān)文件的審核。
3.3其他公司領(lǐng)導(dǎo),負責(zé)分管部門物資需求計劃的審批。
3.4資產(chǎn)財務(wù)部
3.4.1負責(zé)采購物資所需資金的籌備。
3.4.2負責(zé)對采購物資計劃、報告及入帳手續(xù)的核對和審定工作。
3.4.3負責(zé)依據(jù)審批后的結(jié)算原始憑證辦理結(jié)算。
3.5其他部門
行政人事部、資產(chǎn)財務(wù)部、生產(chǎn)品質(zhì)部、設(shè)備保障部、熟料部、水泥部、、安全環(huán)保辦公室負責(zé)本部門物資需求計劃的申報及報告上報,負責(zé)對本專業(yè)涉及的需求物資驗收工作。
3.6物資供應(yīng)部
3.6.1負責(zé)物資采購市場信息的收集,供應(yīng)商的開發(fā)與評價管理工作。
3.6.2負責(zé)物資采購的組織、實施和管理工作。
3.6.3負責(zé)物資票據(jù)入賬申報工作。
3.6.4負責(zé)物資采購用款計劃的提報
3.6.5負責(zé)對采購的不合格品進行處理,并采取糾正措施。
3.6.6負責(zé)倉儲管理及日常出入庫管理。
4 物資管理程序
5 內(nèi)容與要求
5.1物資采購管理方針 按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,物資采購活動堅持做到:擇優(yōu)比價、招標(biāo)采購,滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動物資需求,最大限度降低采購成本。
5.2物資采購的基本原則
“五適原則”即“適時、適質(zhì)、適價、適量、適地”。
5.3物資需求申報及物資采購計劃
5.3.1物資需求部門在科學(xué)分析、工作需要的基礎(chǔ)上,本著合理、節(jié)儉的原則,制作物資需求計劃或上報需求報告,并由本部門負責(zé)人簽字確認。
5.3.2物資需求部門將物資需求計劃或報告報分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
5.3.3需求計劃申報前做好溝通,加強計劃性,避免物資積壓及重復(fù)采購。審核后的計劃單送倉庫,由人員與現(xiàn)存物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量核對,再由分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.3.4采購計劃最后報總經(jīng)
理核準后轉(zhuǎn)物資供應(yīng)部辦理。
5.3.5時間要求:物資需求部門在每月25號前上報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后的次月需求采購計劃至倉庫,倉庫在2個工作日內(nèi)核對后轉(zhuǎn)報到分管物資供應(yīng)部的領(lǐng)導(dǎo)。
5.4物資采購
5.4.1采購物資分為三類:A類 固定資產(chǎn);B類 原材料及輔助原材料;C類 低值易耗品及其他。
5.4.2物資采購時限:一般物資采購周期為3周內(nèi),進口及機械加工等材料視實際情況確定,急需物資需求采購計劃在計劃單上注明“急需”字樣,經(jīng)總經(jīng)理審批后直接采購。
5.4.3公司各部門所需物資,原則上由物資供應(yīng)部統(tǒng)一采購,未經(jīng)公司總經(jīng)理批準及物資供應(yīng)部同意不得自行采購,否則,財務(wù)部門不予核銷賬目。
5.4.4采購方式確定的優(yōu)先級別:招標(biāo)、議標(biāo)、比質(zhì)比價、定品牌、定點。
5.4.5物資供應(yīng)部進行詢價、比質(zhì)比價,采購物資至少提供三家供應(yīng)商詢價結(jié)果,特殊原因需進行說明,例如:獨家生產(chǎn)、壟斷經(jīng)營等,填寫《物資采購比質(zhì)比價單》,準確注明各比質(zhì)比價商家全稱、聯(lián)系電話及聯(lián)系人。按照同等質(zhì)量比價格、同等價格比服務(wù),同等服務(wù)比付款的原則,決定供方的采購方式。比質(zhì)比價采購適用于除招標(biāo)、議標(biāo)、定點采購方式外的所有采購行為。
5.4.6招標(biāo)采購是指有三家以上擬合作方,采購金額在10萬元以上,具備招標(biāo)條件的物資采購,通過公司內(nèi)、外招標(biāo)機構(gòu)確定供方的采購方式。
司專業(yè)人員參與共同確定采購。 5.4.7采購金額在1-10萬元之間,或采購金額在10萬元以上不具備招標(biāo)條件的物資采購,通過公
5.4.8特殊情況急需采購經(jīng)公司總經(jīng)理同意后緊急辦理,事后需求單位補辦正常手續(xù)。
5.4.9零星市場采購盡量定點采購?fù)猓渌少弻栏褡袷夭少徱?guī)定,按合同規(guī)定執(zhí)行。
5.4.10對于專業(yè)性、技術(shù)性很強的設(shè)備,價格低廉、采購品種多,數(shù)量少的零星物資采購可以實行定點供應(yīng)商采購。 定點供應(yīng)商的確認物資供應(yīng)部提出書面申請,報分管領(lǐng)導(dǎo)審核確定。因市場發(fā)生變化,定點供應(yīng)商提供的物資價格發(fā)生變化,由物資供應(yīng)部重新進行比質(zhì)比價,認定價格,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后確定。
5.4.11執(zhí)行集團、管理區(qū)及公司相關(guān)管理標(biāo)準,嚴格執(zhí)行合同審批流程,合同條款在守法的基礎(chǔ)上反應(yīng)雙方真實意愿,維護企業(yè)利益。
5.4.11對于因種種原因未能按計劃采購的,物資供應(yīng)部必須第一時間向分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)、物資需求部門負責(zé)人匯報、溝通。
5.5到貨驗收
5.5.1規(guī)范采購物資質(zhì)量驗證入庫行為,保障生產(chǎn),規(guī)范操作,確保采購物資的質(zhì)量。
5.5.2生產(chǎn)品質(zhì)部、設(shè)備保障部、熟料部、水泥部、安全環(huán)保辦等使用單位負責(zé)對相應(yīng)物資的驗收工作,行政人事部負責(zé)對辦公用品、計算機及其耗材等材料的驗收工作。
5.5.3驗收工作的主要內(nèi)容:專業(yè)人員主要負責(zé)物資名稱、規(guī)格型號和品質(zhì)的驗收,倉庫主要負責(zé)確認供應(yīng)商、清點數(shù)量的驗收,同時確認到貨物資與比質(zhì)比價單上注明品牌和產(chǎn)地是否一致,并通知驗收結(jié)果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。
5.5.4驗收人在確認供應(yīng)渠道無誤的基礎(chǔ)上,檢查有無證明質(zhì)量合格的憑證,如有應(yīng)在憑據(jù)上注明到貨日期,倉庫作為驗收單附件保管,作為驗收依據(jù)。
倉庫保管員根據(jù)驗收單結(jié)論,驗收通過,對貨物的數(shù)量進行確認,填制入庫單,并填制臺賬。
5.5.5驗收不通過,采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系,如無異議,作退貨處理。對于驗收不合格,但可以降級使用的物資,由驗收部門提出意見,辦理完降級使用手續(xù)后,經(jīng)所在公司經(jīng)理同意后方可入庫。
5.5.6對于不合格品的處理,要建立不合格品處理記錄,連續(xù)兩次出現(xiàn)類似情況,取消其供方資格。
5.5.7倉庫必須做好詳細的物品發(fā)放記錄,并保持物品規(guī)格型號、接受與發(fā)放數(shù)量等數(shù)據(jù)相一致,使用部門對重大物資做好使用記錄。
5.6入庫及出庫
5.6.1倉庫保管人員要確實做到賬賬相符、帳物相符,對倉庫物資嚴格按倉庫儲存規(guī)定存放,切實做好五防(防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠)工作。每月需對庫存物資進行盤點,填制庫存物資明細表。
5.6.2發(fā)票入庫:采購人員收到發(fā)票,經(jīng)核實信息無誤后,轉(zhuǎn)倉庫保管員,保管員根據(jù)計劃、到貨及驗收情況,辦理入庫手續(xù)填制入庫單,經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員驗收確認,經(jīng)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審核,報財
務(wù)確認,由公司總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)財務(wù)辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報的需求計劃領(lǐng)用采購物品,做到及時準確,嚴禁浪費。
5.6.4物資發(fā)放:物資使用部門必須依據(jù)本部門提報的需求計劃填制物資出庫單,經(jīng)本部門確認,單品≥20000元由分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認后,到倉庫領(lǐng)取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量無誤后方可發(fā)放。 物資使用部門做到用多少領(lǐng)多少,堅持節(jié)約成本嚴禁浪費的原則,倉庫保管員整理出庫單,轉(zhuǎn)財務(wù)進行賬務(wù)處理。
5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資,須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫,做好使用記錄。
5.7 需求計劃識別及歸口管理
5.8結(jié)算管理
5.8.1規(guī)范物資采購結(jié)算行為,加強資金管理,對物資采購的全過程進行有效控制與監(jiān)督,確保結(jié)算過程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數(shù)量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產(chǎn)財務(wù)部負責(zé)對票據(jù)的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審核,并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理,對不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫一般按照“業(yè)務(wù)誰負責(zé)誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負責(zé)人、經(jīng)辦人的填寫必須為本人簽字,單位負責(zé)人出差由委托人簽字并加蓋單位負責(zé)人章,單位負責(zé)人、經(jīng)辦人簽字不得涂改,否則視為無效。
5.8.7資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理依據(jù)采購合同執(zhí)行請款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財務(wù)部材料會計依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財務(wù)部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉(zhuǎn)讓外,未經(jīng)資產(chǎn)財務(wù)部許可,不得私自轉(zhuǎn)換被匯款
務(wù)確認,由公司總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)財務(wù)辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報的需求計劃領(lǐng)用采購物品,做到及時準確,嚴禁浪費。
5.6.4物資發(fā)放:物資使用部門必須依據(jù)本部門提報的需求計劃填制物資出庫單,經(jīng)本部門確認,單品≥20000元由分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認后,到倉庫領(lǐng)取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量無誤后方可發(fā)放。 物資使用部門做到用多少領(lǐng)多少,堅持節(jié)約成本嚴禁浪費的原則,倉庫保管員整理出庫單,轉(zhuǎn)財務(wù)進行賬務(wù)處理。
5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資,須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫,做好使用記錄。
5.7 需求計劃識別及歸口管理
5.8結(jié)算管理
5.8.1規(guī)范物資采購結(jié)算行為,加強資金管理,對物資采購的全過程進行有效控制與監(jiān)督,確保結(jié)算過程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數(shù)量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產(chǎn)財務(wù)部負責(zé)對票據(jù)的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審核,并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理,對不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫一般按照“業(yè)務(wù)誰負責(zé)誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負責(zé)人、經(jīng)辦人的填寫必須為本人簽字,單位負責(zé)人出差由委托人簽字并加蓋單位負責(zé)人章,單位負責(zé)人、經(jīng)辦人簽字不得涂改,否則視為無效。
5.8.7資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理依據(jù)采購合同執(zhí)行請款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財務(wù)部材料會計依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財務(wù)部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉(zhuǎn)讓外,未經(jīng)資產(chǎn)財務(wù)部許可,不得私自轉(zhuǎn)換被匯款
單位,以免造成混亂。 5.8.10任何個人不得私自留存銀行票據(jù)而延期支付,否則責(zé)任自負。
5.8.11固定資產(chǎn)根據(jù)計劃填寫支出報銷單結(jié)算,并由財務(wù)建立固定資產(chǎn)檔案。
5.8.12未經(jīng)總經(jīng)理批準自行采購的,一律不予結(jié)算。
5.9 供方管理 、開發(fā)和評價
5.9.1對于合同采購或招標(biāo)采購的物資,物資供應(yīng)部負責(zé)組織相關(guān)人員到供方進行調(diào)查(規(guī)模、性質(zhì)、核準的經(jīng)營范圍、業(yè)績、信譽度、有無惡意毀約、欠款史等),填寫《供方基本情況調(diào)查表》。查看供方企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人的身份證、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證等,并索取復(fù)印件備案。
5.9.2 資信調(diào)查與評價,實行定期與隨機相結(jié)合的原則,在年度定期調(diào)查與評價的基礎(chǔ)上,根據(jù)公司業(yè)務(wù)拓展的實際需要,進行即時調(diào)查與評價。對資信調(diào)查情況進行整理、匯總、歸納、分析,進而對供方作出評價。
5.9.3對大批量和重要的物資,物資供應(yīng)部要對已正式供貨的供方進行質(zhì)量跟蹤,應(yīng)建立供方檔案。
5.9.4物資供應(yīng)部每年一次定期組織對上述供方進行評審,對不能滿足供貨能力 、質(zhì)量下降的供方,應(yīng)要求其限期改進和糾正,無明顯改進的供方,取消合格供方資格,停止進貨,重新選擇合格的供方。
6 檢查與考核
6.1公司物資采購工作由公司總經(jīng)理、分管物資供應(yīng)的總經(jīng)理助理、行政人事部及相關(guān)部門進行監(jiān)督與檢查。
6.2物資供應(yīng)部對采購流程、市場行情、比質(zhì)比價、采購合同、供方管理、倉儲管理等工作全面進行監(jiān)督、檢查和考核。
6.3 違反物資采購各項管理流程的采購,公司財務(wù)部不予結(jié)算,公司并相關(guān)責(zé)任人員進行通報批評和50~5000元扣款,并視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人調(diào)離崗位或解聘等處分。
6.4因工作不負責(zé)任給公司造成重大經(jīng)濟損失的,除經(jīng)濟處罰外,同時給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,依法送交司法機關(guān)。
7記錄
《物資需求采購計劃表》
《比質(zhì)比價單》
《驗收單》
《外購入庫單》
《領(lǐng)料單》
《供方基本情況調(diào)查表》
《供方評分表》
《供方檔案目錄》
《市場物資價格調(diào)查記錄》
看過物資采購管理制度篇的人還會看:
2.物資采購管理細則