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2021國(guó)稅退稅申請(qǐng)書十篇

時(shí)間: 陳惠0 分享

在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展、人們往來(lái)越來(lái)越密切的今天,申請(qǐng)書使用的次數(shù)愈發(fā)增長(zhǎng),我們?cè)趯懮暾?qǐng)書的時(shí)候需要注意問題。寫申請(qǐng)書真像想象中那么難嗎?退稅申請(qǐng)書怎么寫?以下是小編為您整理的退稅申請(qǐng)書模板,衷心希望能為您提供幫助!

退稅申請(qǐng)書1

東城區(qū)國(guó)稅二所:

本企業(yè)20__年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(bǔ)(20__年度)未彌補(bǔ)虧損額:84608.99元,彌補(bǔ)(20__年度)未彌補(bǔ)虧損額:22245.89元,20__年公司總計(jì)虧損:181796.08元,實(shí)際彌補(bǔ)虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20__年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額總計(jì)為:202223.45元。( 20__年度未彌補(bǔ)虧損額為:156659.01元, 20__年度45564.44元)

本企業(yè)20__年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)108352.28元,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計(jì)算:108352.28—45564.44=62787.84 62787.84_20%=12557.57)

經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應(yīng)退回,故向國(guó)稅局提出退稅申請(qǐng)。

__有限責(zé)任公司

20__年6月6日

退稅申請(qǐng)書2

_______稅局:

20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級(jí)金庫(kù)中?,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

____________公司

20____年____月____日

退稅申請(qǐng)書3

__稅務(wù)局:

公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:____,納稅人識(shí)別碼為:____x。我單位屬小微企業(yè),月營(yíng)業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20__]52號(hào))及(國(guó)家稅務(wù)總局公告20__年49號(hào))的文件精神,從20__年8月1日起,小微企業(yè)月營(yíng)業(yè)額和銷售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司____年x月和x月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫(kù),現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納____年x月和x。特此申請(qǐng)。

申請(qǐng)公司:__X

日期:20__年X月__日

退稅申請(qǐng)書4

____國(guó)稅局:

我公司是________________(基本情況)。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

___________公司(公章)

____年____月____日

退稅申請(qǐng)書5

_______國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

____________有限公司

____年____月____日

退稅申請(qǐng)書6

__國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因____x原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20__]64號(hào))《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20__]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20__]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至20__年x月x日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

某公司

申請(qǐng)日期:20__年X月__日

退稅申請(qǐng)書7

__稅務(wù)局:

我是被拆遷戶____公司職工__x,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在__x,面積__x㎡,住房一套。我現(xiàn)購(gòu)買了____室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積__x㎡,購(gòu)買價(jià)__x元,并已依法繳納契稅__x元。稅票號(hào):__x號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)__x號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(__x地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。

特此申請(qǐng)

申請(qǐng)人

退稅申請(qǐng)書8

地稅局領(lǐng)導(dǎo):

20__年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380。1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

由于貴陽(yáng)經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局在20__年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

申請(qǐng)公司:

申請(qǐng)日期:

退稅申請(qǐng)書9

某區(qū)稅務(wù)局:

20__年某月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20__年度、20__年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

某公司

20__年某月某日

退稅申請(qǐng)書10

__________稅局:

本公司______________(納稅編碼:________)。因20__年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20__年1月01日至20__年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):____x)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

在20__年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

開戶行:__銀行

銀行賬號(hào):________

特此說(shuō)明!

______單位

20__年7月25日##

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