不卡AV在线|网页在线观看无码高清|亚洲国产亚洲国产|国产伦精品一区二区三区免费视频

學(xué)習(xí)啦>實(shí)用范文>辦公文秘>規(guī)章制度>

采購(gòu)供應(yīng)商管理制度十篇

時(shí)間: 鉻初4587 分享

采購(gòu)供應(yīng)商管理制度一旦制定,在一般時(shí)間內(nèi)不能輕易變更,否則無(wú)法保證其權(quán)威性。下面是小編給大家?guī)?lái)的采購(gòu)供應(yīng)商管理制度,歡迎大家閱讀參考,我們一起來(lái)看看吧!

采購(gòu)供應(yīng)商管理制度

采購(gòu)供應(yīng)商管理制度(一)

一、總則

為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍,建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系,特制定本辦法。

本辦法適用于向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。

二、管理原則和體制

公司采購(gòu)部或配套部主管供應(yīng)商,生產(chǎn)制造、財(cái)務(wù)、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

對(duì)選定的供應(yīng)商,公司與之簦訂長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

公司可對(duì)供商評(píng)定信用等級(jí),根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。

公司定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),不合格的解除長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議。

公司對(duì)零部件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

三、供應(yīng)商的篩選與評(píng)級(jí)

公司制定如下篩選與評(píng)定供應(yīng)商級(jí)別的指標(biāo)體系。

質(zhì)量水平  包括:(1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的處理。

交貨能力  包括:(1)交貨的及時(shí)性;(2)擴(kuò)大供貨的彈性;(3)樣品的及時(shí)性;(4)增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。

價(jià)格水平  包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價(jià)的能力;(3)成本下降空間。

技術(shù)能力  包括:(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;(2)后續(xù)研發(fā)能力;(3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力;(4)技術(shù)問(wèn)題材的反應(yīng)能力。

后援服務(wù)  包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)能力。

人力資源  包括:(1)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì);(2)員工素質(zhì)。

現(xiàn)有合作狀況  包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。

具體篩選與評(píng)級(jí)供應(yīng)商時(shí),應(yīng)根據(jù)形成的指標(biāo)體系,給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。

篩選程序

對(duì)每類物料,由采購(gòu)部經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研后,各提出5~10家候選供應(yīng)商名單;

公司成立一個(gè)由采購(gòu)、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評(píng)選小組;

評(píng)選小組初審候選廠家后,由采購(gòu)部實(shí)地調(diào)查廠家,雙方協(xié)填調(diào)查表;

經(jīng)對(duì)各候選廠家逐條對(duì)照打分,并計(jì)算出總分排序后決定取舍。

四、核準(zhǔn)為供應(yīng)商的,始得采購(gòu);沒(méi)有通過(guò)的,請(qǐng)其繼續(xù)改進(jìn),保留其未來(lái)候選資格。

五、每年對(duì)供應(yīng)商予以重新評(píng)估,不合要求的予以淘汰,從候選隊(duì)伍中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)商。

六、公司可結(jié)供應(yīng)商劃定不同信用等級(jí)進(jìn)行管理。評(píng)級(jí)過(guò)程參照如上篩選供應(yīng)商辦法。

七、對(duì)最高信用的供應(yīng)商,公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

八、管理措施

公司對(duì)重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員,或經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。

公司定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)檢查。

公司減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過(guò)分依賴,分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

公司制定各采購(gòu)件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗(yàn)收交接規(guī)程。

公司采購(gòu)、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門,可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn),但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。

公司對(duì)重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應(yīng)商,可以投資入股,建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。

九、附則

本辦法由采購(gòu)、配套部門解釋、執(zhí)行,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)頒行

采購(gòu)供應(yīng)商管理制度(二)

1.總則

1.1 目的

為使本公司原物料的國(guó)內(nèi)外采購(gòu)作業(yè)有所遵循,及時(shí)提供適質(zhì),適量,適價(jià)的原物料,特制定本制度。

1.2 范圍

凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設(shè)備、零件、器材、辦公用品等采購(gòu)業(yè)務(wù)中,有關(guān)詢價(jià)、議價(jià)、采購(gòu)等作業(yè),均適用本制度。

1.3 采購(gòu)部門及權(quán)限的劃分

1.3.1 公司原物料的采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、策略等均由采購(gòu)委員會(huì)決議。

1.3.2 臨時(shí)的、緊急的采購(gòu),由使用部門提出申請(qǐng),采購(gòu)部負(fù)責(zé)詢價(jià),呈總經(jīng)理簽準(zhǔn)。

1.3.3 具體采購(gòu)業(yè)務(wù)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行,而特定儀器、設(shè)備之采購(gòu)須由請(qǐng)購(gòu)部門主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量等方面的審定。

1.4 采購(gòu)工作基本原則

1.4.1 采購(gòu)委員會(huì)是公司在原物料采購(gòu)過(guò)程中的最高決策機(jī)構(gòu)。

1.4.2 公司的總經(jīng)理是采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決議的最高執(zhí)行者。

1.4.3 公司的財(cái)會(huì)部門必須對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)與采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決議是否相符,予以充分的反映和監(jiān)督。

1.4.4 品管部門必須對(duì)購(gòu)入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過(guò)程的監(jiān)控。

1.4.5 采購(gòu)部門必須根據(jù)采購(gòu)委員會(huì)的會(huì)議精神,多途徑,少環(huán)節(jié),貨比三家,適時(shí),適質(zhì),適量,適價(jià)保證原物料的供給。

1.4.6 采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議須定期與不定期召開(kāi)。例如,根據(jù)年、季、月銷售和生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)定期舉行;根據(jù)原物料的采購(gòu)特點(diǎn)及資金調(diào)度情況應(yīng)不定期的舉行。

1.4.7 采購(gòu)部門必須定期作出市場(chǎng),供貨,存貨,采購(gòu)等分析,并及時(shí)提交采購(gòu)委員會(huì)。采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供貨市場(chǎng),供應(yīng)商情況,需購(gòu)原物料質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸、氣象資料、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、原物料庫(kù)存、原物料耗用情況等作出定期分析。

1.4.8 采購(gòu)部和財(cái)會(huì)部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對(duì)供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料.

1.4.9 采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,以提高采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。

1.4.10 原物料采購(gòu)須遵循“貨到付款”的原則,嚴(yán)格控制原物料預(yù)付貨款。

2.采購(gòu)委員會(huì)及其會(huì)議制度

2.1 目的

采購(gòu)管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。特別在原物料成本占據(jù)銷售成本75—85%左右的行業(yè),原物料采購(gòu)成本和儲(chǔ)存成本的合理性,會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)產(chǎn)生很大的影響。因此,有效的采購(gòu)委員會(huì)制度可以讓我們得以:

(1)奠定穩(wěn)定的采購(gòu)管理工作基礎(chǔ);

(2)提高采購(gòu)管理水平;

(3)降低采購(gòu)成本和儲(chǔ)存費(fèi)用,合理使用資金。

2.2 采購(gòu)委員會(huì)的組織及職責(zé)

2.2.1 公司設(shè)立采購(gòu)委員會(huì),由總經(jīng)理,副總經(jīng)理,采購(gòu)部經(jīng)理,生產(chǎn)部經(jīng)理,品管部經(jīng)理,財(cái)會(huì)部經(jīng)理組成??偨?jīng)理?yè)?dān)任采購(gòu)委員會(huì)主席,采購(gòu)部經(jīng)理兼任會(huì)議秘書(shū),做會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。

2.2.2 采購(gòu)委員會(huì)職責(zé):

(1)擬定原物料的采購(gòu)政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。

(2)依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格。

(3)審核決定采購(gòu)的時(shí)機(jī)、價(jià)格及數(shù)量。

(4)協(xié)調(diào)、解決影響采購(gòu)實(shí)施的重大問(wèn)題。

2.3 采購(gòu)委員會(huì)組織的運(yùn)行

2.3.1 每月定期召開(kāi)采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議是日常采購(gòu)管理工作之一,由會(huì)議討論決定采購(gòu)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議的固定時(shí)間,并相應(yīng)的要求有關(guān)部門定期提供分析資料,以供會(huì)議討論和決策。

2.3.2 不定期召開(kāi)采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議對(duì)采購(gòu)管理過(guò)程中的特殊事項(xiàng),例如:原物料市場(chǎng)急劇變化時(shí)。經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)成員的提議,應(yīng)臨時(shí)召開(kāi)采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議。

2.3.3 開(kāi)會(huì)的法定人數(shù)為全體委員的三分之二,采購(gòu)委員會(huì)的決議須半數(shù)以上人員表決通過(guò),方可執(zhí)行。出席采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議的列席人員無(wú)表決權(quán)。

2.3.4 采購(gòu)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議時(shí),采購(gòu)委員會(huì)成員若無(wú)法參加,應(yīng)授權(quán)代理人員參會(huì)。

2.3.5 會(huì)議主持人為采購(gòu)委員會(huì)主席,主席因故不能出席會(huì)議時(shí)應(yīng)委托副主席或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)會(huì)議的召集。

2.4 采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議的內(nèi)容及程序

2.4.1 采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)告以下情況:

(1)上次會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況。

(2)原物料的庫(kù)存量、在途量。

(3)原物料的市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài),公司應(yīng)采取的措施。

(4)月原物料采購(gòu)計(jì)劃及資金需求計(jì)劃。

(5)采購(gòu)部外欠貨款情況。

(6)采購(gòu)實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。

2.4.2 采購(gòu)委員會(huì)對(duì)采購(gòu)部報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行討論并做出決定。

2.4.3 會(huì)議決議事項(xiàng)由采購(gòu)部經(jīng)理記錄,整理后呈采購(gòu)委員會(huì)主席核準(zhǔn)。

2.4.4 采購(gòu)部經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會(huì)議紀(jì)要分送委員會(huì)成員,并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。

2.5 采購(gòu)委員會(huì)控制要點(diǎn)

2.5.1 對(duì)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的重大采購(gòu)事項(xiàng),必須由采購(gòu)委員會(huì)討論決定。

2.5.2 原物料價(jià)格應(yīng)在同地區(qū),同行業(yè)中保持較低的水平。

2.5.3 原物料質(zhì)量必須在同地區(qū),同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)。

2.5.4 根據(jù)產(chǎn)銷實(shí)際情況,確定每月原物料的安全庫(kù)存量,確定需階段性(季節(jié)性)儲(chǔ)備原料的合理庫(kù)存量。

2.5.5 對(duì)有預(yù)付款的采購(gòu),必須事先提交采購(gòu)委員會(huì)討論通過(guò)。

2.5.6 采購(gòu)部必須有完整的采購(gòu)結(jié)算檔案,并建立有效的采購(gòu)分析檔案。

3.供應(yīng)商管理辦法

3.1 供應(yīng)商的選定及指導(dǎo)

3.1.1 對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的原物料,采購(gòu)部門應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商,并設(shè)立“供應(yīng)商資料卡”作為日后詢議價(jià)和供料的參考。

3.1.2 為確保貨源,采購(gòu)人員對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的原物料,應(yīng)尋找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu),以穩(wěn)定貨源、降低價(jià)格。

3.1.3 選定供應(yīng)商時(shí),應(yīng)從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力及對(duì)市場(chǎng)狀況把握程度等方面綜合考慮,并依此確定是否發(fā)展為長(zhǎng)期供應(yīng)商。

3.1.4 若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能力等,憑以作為判斷是否為采購(gòu)對(duì)象的依據(jù)。

3.1.5 積極向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3.2 供應(yīng)商的管理和分類

3.2.1 每一筆采購(gòu)業(yè)務(wù),都要進(jìn)行采購(gòu)成本分析,交部門經(jīng)理審閱后存檔以充實(shí)供應(yīng)商的資料卡。

3.2.2 供應(yīng)商的分類。根據(jù)供應(yīng)商的信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(數(shù)量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運(yùn)能力等方面進(jìn)行分類。例如把供應(yīng)商分為A、B、C、D四大類:A類指信譽(yù)良好、貨源穩(wěn)定、資金充足以及發(fā)運(yùn)通暢的廠商;B類指信譽(yù)良好、資金充足及發(fā)運(yùn)通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商;C類指信譽(yù)較好,資金充足或發(fā)運(yùn)較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。D類指資金較充足或發(fā)運(yùn)較通暢、但信譽(yù)一般或差、貨源不穩(wěn)定的廠商。

3.2.3 對(duì)于時(shí)常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,應(yīng)立即通知其改善,并按規(guī)定扣款。如未能改善者,采購(gòu)部應(yīng)另行開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。

3.3 供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)

3.3.1 采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查原物料資訊,收集原物料市場(chǎng)行情,積極開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。

3.3.2 開(kāi)發(fā)原料新供應(yīng)商時(shí),應(yīng)取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗(yàn)分析,提出報(bào)告,必要時(shí)應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后,進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估,決定是否列為供應(yīng)商。

3.4 采購(gòu)資料及檔案管理

3.4.1 采購(gòu)內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供應(yīng)商資料卡”、“原料及微量元素采購(gòu)報(bào)表(月)”、“采購(gòu)分析報(bào)表(周、月)”、“庫(kù)存報(bào)表(月)”等匯總整理工作,并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

3.4.2 市場(chǎng)行情及時(shí)了解分析,價(jià)格走勢(shì)定期分析,供應(yīng)商信譽(yù)等級(jí)定期評(píng)審,來(lái)電來(lái)函文件資料及時(shí)分類保存。

3.4.3 公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案,必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后,由內(nèi)勤人員登記,借閱人員簽名后方可。

3.4.4 有關(guān)采購(gòu)委員會(huì)的資料,由部門經(jīng)理歸類存檔保管,借閱需經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)主席同意,并登記后執(zhí)行。

4.原物料采購(gòu)管理辦法

4.1 計(jì)劃

4.1.1 原料采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)行銷部的下個(gè)月及下六個(gè)月銷售計(jì)劃,品管部據(jù)此做出的下個(gè)月及下六個(gè)月用料計(jì)劃,生產(chǎn)部提供的上期庫(kù)存情況表,編制下個(gè)月及下六月的原料采購(gòu)計(jì)劃。

4.1.2 包裝物采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)銷售部的銷售計(jì)劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計(jì)劃,編制采購(gòu)計(jì)劃。

4.1.3 勞保用品、辦公用品采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)行政部報(bào)來(lái)的經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的每季勞保用品、辦公用品請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃,編制采購(gòu)計(jì)劃。

4.1.4 零配件、藥品的采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部、品管部報(bào)來(lái)的零配件及藥品月需求量,編制采購(gòu)計(jì)劃。

4.2 信息收集與分析

4.2.1 采購(gòu)部應(yīng)掌握主要原料的產(chǎn)地分布,當(dāng)年收成、加工期、交易渠道、運(yùn)輸方式、質(zhì)量、庫(kù)存及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)供求關(guān)系等資訊,填寫(xiě)“原料行情周報(bào)表”和“原料采購(gòu)分析報(bào)表(周、月)”供采購(gòu)委員會(huì)參考以便確定最佳采購(gòu)時(shí)機(jī)。

4.2.2 采購(gòu)部須以電話、傳真等多種方式,隨時(shí)向供應(yīng)商詢價(jià),以了解原料市場(chǎng)行情變化情況。

4.2.3 采購(gòu)部在實(shí)施原料采購(gòu)中,須堅(jiān)持貨比三家之原則,根據(jù)供應(yīng)商歷次供貨的信譽(yù)、交貨期、價(jià)格、應(yīng)變能力等因素,選擇理想的供應(yīng)商及合理的采購(gòu)價(jià)格。

4.2.4 對(duì)包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等,采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)公司的要求、標(biāo)準(zhǔn),采取供應(yīng)商報(bào)價(jià),深入廠家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法,廣泛收集信息、然后選定三家以上供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。

4.2.5 采購(gòu)部將下月所需原物料的數(shù)量、價(jià)格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后,提供采購(gòu)委員會(huì)討論、決策,每種原物料的可選擇供應(yīng)商不得少于兩家.

4.3 核準(zhǔn)

4.3.1 采購(gòu)委員會(huì)根據(jù)采購(gòu)部提供的資料及其它方面的資訊,做出采購(gòu)決策。

4.3.2 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)委員會(huì)的決定,向供應(yīng)商訂貨,開(kāi)“原料采購(gòu)申請(qǐng)單”簽訂采購(gòu)合同,實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。

4.3.3 采購(gòu)部須隨時(shí)注意市場(chǎng)行情變化,如遇價(jià)格上漲,則可考慮多進(jìn)貨,如遇價(jià)格下跌,則適時(shí)要求供應(yīng)商降價(jià),并及時(shí)掌握最新價(jià)格。

4.4 合同

4.4.1 所有原料采購(gòu)都必須簽訂合同,合同一式三份(一份采購(gòu)部自存,一份交供應(yīng)商,一份交財(cái)會(huì)部)。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件,應(yīng)注意互相之間時(shí)間和內(nèi)容的一致性。

4.4.2 如市場(chǎng)行情發(fā)生變化,合同需更改,須由采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)送總經(jīng)理核準(zhǔn)后才可變更,必要時(shí),可臨時(shí)召集采購(gòu)委員會(huì)討論決定。

4.4.3 采購(gòu)合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定,應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫(xiě)出,不

得含糊其辭:

(1)標(biāo)的;(2)數(shù)量;(3)質(zhì)量;(4)價(jià)格;(5)包裝;(6)交貨期限;

(7)驗(yàn)收地點(diǎn)及辦法;(8)交貨方式及地點(diǎn);(9)付款條件及付款方式;

(10)保險(xiǎn);        (11)運(yùn)輸損耗的承擔(dān);(12)違約責(zé)任。

4.4.4 所有合同經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理簽字后,報(bào)送總經(jīng)理審定簽字,加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議,應(yīng)按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。

4.5 交貨期控制

4.5.1 合同簽定后,采購(gòu)部必須追蹤,督促交貨進(jìn)度。

4.5.2 采購(gòu)部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況,提前填寫(xiě)“原料到貨預(yù)報(bào)表”送生產(chǎn)部、品管部,以便做好接貨準(zhǔn)備。每月填報(bào)“原料采購(gòu)進(jìn)度月報(bào)表”。

4.5.3 每批料收貨結(jié)束,采購(gòu)部應(yīng)對(duì)其品質(zhì)、價(jià)格及“合同履行情況”、“采采成本”進(jìn)行分析評(píng)判,登記入供應(yīng)商資料卡內(nèi),作為以后選擇供應(yīng)商之依據(jù)。

4.5.4 包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供應(yīng)商后,采購(gòu)部根據(jù)庫(kù)存情況通知供應(yīng)商安排交貨日期與數(shù)量。

4.6 異常情況處理

4.6.1 如遇供應(yīng)商送來(lái)的原物料品質(zhì)、數(shù)量等與合同規(guī)定的不相符,應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知供應(yīng)商處理。

4.6.2 如臨時(shí)需采購(gòu)原物料,則須按以下程序辦理:使用部門申請(qǐng)→總經(jīng)理核準(zhǔn)→采購(gòu)部詢價(jià)、比價(jià)→總經(jīng)理核準(zhǔn)→采購(gòu)部采購(gòu)→品管部或使用部門驗(yàn)收。

4.6.3 因品質(zhì)不合格而退貨、換貨導(dǎo)致逾期入廠,應(yīng)以逾期交貨處理。

4.7 貨款結(jié)算

4.7.1 采購(gòu)部根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件,測(cè)算資金的使用時(shí)間,填報(bào)“原料采購(gòu)用款計(jì)劃”報(bào)財(cái)會(huì)部籌款,每周應(yīng)提報(bào)“付款計(jì)劃”報(bào)財(cái)會(huì)部和總經(jīng)理。

4.7.2 一批原物料驗(yàn)收完畢,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)整理各種單據(jù),打印“付款申請(qǐng)單”一并送財(cái)會(huì)部做為付款憑證。

4.7.3 原料的付款憑證有:采購(gòu)申請(qǐng)單、合同、原料收貨報(bào)告、發(fā)票;物料的付款憑證有:采購(gòu)申請(qǐng)單、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票。

4.7.4 采購(gòu)部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對(duì)帳務(wù),防止出現(xiàn)差錯(cuò)。

4.8 帶款提貨及預(yù)付貨款管理(本款提貨人不得是新進(jìn)員工)

4.8.1 在部分原物料緊張?zhí)幱谫u方市場(chǎng)時(shí),供應(yīng)商堅(jiān)持要求先款后貨,因而需要帶款提貨,其所需貨款須由采購(gòu)部、財(cái)會(huì)部和總經(jīng)理嚴(yán)格審查批準(zhǔn)方能辦理。

4.8.2 帶款提貨必須確保采購(gòu)資金的安全,須待貨物發(fā)出并拿到有效憑證(鐵路領(lǐng)貨憑證)后方可辦理付款。錢貨兩清,資金不能受損失。

4.8.3 匯票特戶和信用卡轉(zhuǎn)帳,在具體付款之前,須經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核,呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),由財(cái)會(huì)部授權(quán)辦理。

4.8.4 如發(fā)生付款后進(jìn)貨量不足等情況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款,采購(gòu)部要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回,必要時(shí)應(yīng)采用法律手段追回。

4.8.5 必要的原物料預(yù)付貨款應(yīng)遵循以下幾點(diǎn):

(1)必須是信用良好的固定供應(yīng)商,對(duì)貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù)付貨款的結(jié)算形式。

(2)信用良好的第三方為供應(yīng)商提供擔(dān)保,是采購(gòu)工作者必須努力的工作任務(wù)之一。

(3)必須事先派專人,如派采購(gòu)、品管人員一起去實(shí)地調(diào)查供應(yīng)商的實(shí)物供應(yīng),質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)等情況,并將調(diào)查報(bào)告提交采購(gòu)委員會(huì)。

(4)必須有完整的正式合同,重要合同須經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的公證機(jī)關(guān)予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點(diǎn),交貨期限,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。

(5)預(yù)付款的額度控制,須由采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決定,對(duì)每一項(xiàng)預(yù)付款都應(yīng)在會(huì)議上專題研究,予以額度上的限制,以及作出既要保證生產(chǎn)的需要,又要保證貨款安全的相應(yīng)對(duì)策。

(6)原物料預(yù)付貨款支付以后,采購(gòu)部和財(cái)會(huì)部必須同時(shí)明確專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)原物料和貨款的追蹤記錄,并根據(jù)實(shí)際情況按天或周,或旬將記錄提交給采購(gòu)委員會(huì),直至該合同履行完畢。

5.原物料接收和退貨管理辦法

5.1 車站(碼頭)的接貨作業(yè)

5.1.1 采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商約定原物料到達(dá)公司的日期,并發(fā)出“原料到貨預(yù)報(bào)表”,內(nèi)容包括到貨時(shí)間、車皮號(hào)(船號(hào))、件數(shù)及總量等,通知儲(chǔ)運(yùn)員、地磅房、生產(chǎn)部和品管部,儲(chǔ)運(yùn)員應(yīng)及早與運(yùn)輸單位和車站(碼頭)取得聯(lián)系,作好接收準(zhǔn)備。

5.1.2 貨物到站(港)后,儲(chǔ)運(yùn)人員應(yīng)對(duì)每個(gè)車皮(貨船)的卸火車(船),裝汽車,全過(guò)程嚴(yán)格監(jiān)督,對(duì)每一輛貨運(yùn)汽車簽發(fā)貨物短途運(yùn)輸證明并認(rèn)真填報(bào)“車站(碼頭)接貨原始記錄表”。

5.1.3 出現(xiàn)短件、被盜情況應(yīng)及時(shí)向鐵路索取記錄,填制“鐵路記錄通知單”,迅速通知發(fā)貨單位,并向保險(xiǎn)公司索賠;船運(yùn)出現(xiàn)的短件、被盜、被淋濕等應(yīng)及時(shí)向承運(yùn)部門索賠。

5.1.4 從車站(碼頭)轉(zhuǎn)運(yùn)原料到公司的過(guò)程中,應(yīng)加蓋蓬布,防止原料被雨淋濕或被盜。若發(fā)生雨淋、丟失、應(yīng)負(fù)責(zé)向承運(yùn)人索賠。

5.1.5 儲(chǔ)運(yùn)人員負(fù)責(zé)對(duì)車站(碼頭)費(fèi)用及代辦單位帶墊費(fèi)用進(jìn)行審核,并編制“車站(碼頭)費(fèi)用月統(tǒng)計(jì)表”,連同原始單據(jù)交采購(gòu)內(nèi)勤結(jié)算。

5.2 進(jìn)廠原料收貨作業(yè)

5.2.1 送貨車輛到達(dá)公司,由門衛(wèi)按公司的要求安排停車地點(diǎn),通知采購(gòu)部核實(shí)為公司所訂貨物后,填寫(xiě)“原料取樣卡”上的日期、供貨單位、原料名稱、車輛號(hào)碼,并通知品管部進(jìn)行30%抽樣。

5.2.2 品管員到門衛(wèi)取“原料取樣卡”,對(duì)相應(yīng)車輛進(jìn)行30%抽樣,并將樣品帶回品管部按照集團(tuán)品質(zhì)要求進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。

5.2.3 品管部填寫(xiě)“原料取樣卡”上已檢驗(yàn)的水分結(jié)果、30%取樣人、化驗(yàn)人的簽名及備注欄注明收貨、退貨,將“原料取樣卡”第一聯(lián)自存,第二、三聯(lián)轉(zhuǎn)送采購(gòu)部,對(duì)合格原料即隨車作100%抽樣準(zhǔn)備。

5.2.4 采購(gòu)部接到“原料取樣卡”后,對(duì)質(zhì)量合格者,打印“原料收貨報(bào)告”,并將“原料取樣卡”第二聯(lián)留采購(gòu)部查存,第三聯(lián)及“原料收貨報(bào)告”由客戶作進(jìn)廠憑證。

5.2.5 門衛(wèi)根據(jù)“原料收貨報(bào)告”辦理進(jìn)廠登記手續(xù),并對(duì)車輛進(jìn)行檢查,指揮監(jiān)督客戶實(shí)施過(guò)磅程序。

5.2.6 客戶持“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到地磅房進(jìn)行重車過(guò)磅,地磅房打印“原料收貨報(bào)告”進(jìn)廠欄,并將“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)返回客戶,指引客戶實(shí)施卸貨程序。

5.2.7 客戶持“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到原料庫(kù),由原料庫(kù)倉(cāng)管員接收兩單,安排卸車并計(jì)件;倉(cāng)管員打印“原料收貨報(bào)告”工廠倉(cāng)庫(kù)欄。然后將“原料收貨報(bào)告”返回客戶,指引客戶實(shí)施空車過(guò)磅程序。“原料取樣卡”第三聯(lián)在品管員實(shí)施完100%抽樣后,隨樣品帶回品管部。

5.2.8 客戶持“原料收貨報(bào)告”進(jìn)行空車過(guò)磅,地磅員收回“原料收貨報(bào)告”,打印出廠欄,并簽字;同時(shí)將“原料收貨報(bào)告”客戶聯(lián)和已蓋地磅確認(rèn)章的出門聯(lián)交予客戶,指引客戶出門。

5.2.9 門衛(wèi)憑地磅蓋章后的“原料收貨報(bào)告”的出門聯(lián)對(duì)車輛進(jìn)行檢查后,方可辦理出門手續(xù),放車出門??蛻袈?lián)由客戶留存,作為售貨憑證和結(jié)算依據(jù),出門聯(lián)由門衛(wèi)收回,并于第二日早上將出門聯(lián)送交財(cái)會(huì)部核對(duì)。

5.2.10 地磅房應(yīng)及時(shí)將“原料收貨報(bào)告”所剩四聯(lián)整理后送品管部。

5.2.11 品管部根據(jù)100%抽樣的檢驗(yàn)結(jié)果,打印“原料收貨報(bào)告”化驗(yàn)室欄并簽字?!霸鲜肇泩?bào)告”填寫(xiě)完畢后,由品管部送給采購(gòu)部。

5.2.12 采購(gòu)部在收到品管部送來(lái)“原料收貨報(bào)告”后,及時(shí)將品質(zhì)扣減等內(nèi)容打印入“原料收貨報(bào)告”采購(gòu)欄,并將“原料收貨報(bào)告”分送有關(guān)部門,同時(shí),將此批貨的有關(guān)單據(jù)整理后送交財(cái)會(huì)部核算和付款。

5.3 原料退貨作業(yè)

5.3.1 對(duì)于汽車運(yùn)輸?shù)脑?,?jīng)30%抽樣不合格,由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購(gòu)部,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)處理。

5.3.2 對(duì)于以鐵路運(yùn)輸?shù)秸镜脑?,?jīng)30%抽樣不合格,由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購(gòu)部,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶洽談處理意見(jiàn),對(duì)貨物存放,采購(gòu)部和客戶針對(duì)具體情況商定。

5.3.3 對(duì)于經(jīng)30%抽樣合格已進(jìn)廠的不合格原料的退貨,應(yīng)按以下程序進(jìn)行:

(1)對(duì)于公路汽運(yùn)到廠的貨物,在廠內(nèi)卸車過(guò)程100%抽樣中,若有部分不合格(30%以下),由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨數(shù)量,及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系,交采購(gòu)部處理,挑選出來(lái)的不合格原料隨車退貨。

(2)對(duì)于公路汽運(yùn)到廠的貨物,在廠內(nèi)卸車過(guò)程100%抽樣中,若不合格原料達(dá)到30%以上,由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨原因,及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系,交采購(gòu)部處理,辦理退貨。

(3)對(duì)于鐵路運(yùn)輸?shù)綇S的貨物,在廠內(nèi)卸車過(guò)程100%抽樣中,若有部分不合格,由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨數(shù)量,及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系,生產(chǎn)部原料庫(kù)負(fù)責(zé)退貨原料的保管,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知客戶作出處理。

(4)退貨原料應(yīng)專區(qū)放置,并掛牌標(biāo)示,以防誤用。

5.3.4 到廠的不合格原料的退貨,具體操作如下:

(1)根據(jù)品管部意見(jiàn),由采購(gòu)部通知客戶,具體退貨數(shù)量、退貨原因、在客戶確定無(wú)異的情況下,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。

(2)鐵運(yùn)到廠的原料,由采購(gòu)部根據(jù)品管意見(jiàn),填寫(xiě)進(jìn)廠原料退貨單”中的“進(jìn)廠情況”項(xiàng)的內(nèi)容,并在采購(gòu)部欄簽字。

(3)采購(gòu)部將填好上述項(xiàng)目的“進(jìn)廠原料退貨單”交品管部,核實(shí)確定無(wú)異議后由品管部簽字并交采購(gòu)部。采購(gòu)部將此單交原料庫(kù),同時(shí)安排儲(chǔ)運(yùn)空車過(guò)磅。

(4)原料庫(kù)按該“進(jìn)廠原料退貨單”辦理裝車退貨。

(5)司機(jī)將退貨原料過(guò)磅,由地磅員填寫(xiě)“過(guò)磅單”并將“過(guò)磅單”第二聯(lián)交司機(jī)送返原料庫(kù),倉(cāng)管員憑此單填寫(xiě)“原料退貨報(bào)告單”。

(6)退貨完畢,由原料庫(kù)依據(jù)“原料退貨報(bào)告單”及“進(jìn)廠原料退貨單”中“進(jìn)廠情況”,填寫(xiě)“進(jìn)廠原料退貨單”中“退貨情況”項(xiàng)中的有關(guān)內(nèi)容第一聯(lián)交采購(gòu)部,第二聯(lián)交財(cái)會(huì)部,第三聯(lián)生產(chǎn)部留存。

(7)司機(jī)將退貨原料拉到指定位置后,將“原料退貨報(bào)告單”交儲(chǔ)運(yùn)核對(duì)并簽字,司機(jī)可憑此單作運(yùn)費(fèi)結(jié)算,以便采購(gòu)部和客戶處理。

5.4 采購(gòu)物資的驗(yàn)收作業(yè)

5.4.1 驗(yàn)收前的準(zhǔn)備:準(zhǔn)備好必要的測(cè)量工具、開(kāi)箱工具、收貨記錄本、筆等用品。

5.4.2 核對(duì)資料:核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、供貨合同、技術(shù)說(shuō)明書(shū)等的具體要求;對(duì)于無(wú)計(jì)劃、無(wú)合同的物資倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕驗(yàn)收。

5.4.3 檢驗(yàn)實(shí)物:驗(yàn)收最好由兩人進(jìn)行,檢驗(yàn)實(shí)物時(shí)要認(rèn)真仔細(xì)驗(yàn)收,物資的數(shù)量要采用計(jì)劃、供貨合同等規(guī)定的計(jì)量單位,如實(shí)記錄貨物的真實(shí)情況。

5.4.4 根據(jù)物資驗(yàn)收的情況,作出明確的驗(yàn)收結(jié)論:合格或不合格。對(duì)于合格的物資應(yīng)準(zhǔn)予入庫(kù),對(duì)于不合格的物資應(yīng)按照不合格物資的處理措施程序進(jìn)行處理。

5.4.5 不合格物資的處理:

(1)讓有經(jīng)驗(yàn)的人員參與重驗(yàn);

(2)通知采購(gòu)部采購(gòu)員與貨主聯(lián)系退貨、換貨事宜;

(3)通知生產(chǎn)部門了解庫(kù)存情況。

5.4.6 關(guān)于煤、鹽、堿的驗(yàn)收:庫(kù)管員對(duì)于煤、鹽的驗(yàn)收,除要求有采購(gòu)計(jì)劃外還應(yīng)注意以下幾點(diǎn):

⑴送貨司機(jī)將過(guò)磅單交給使用單位(鍋爐房、餐廳等),使用單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量和質(zhì)量,并在過(guò)磅單上簽字。

⑵購(gòu)員報(bào)帳時(shí),由使用單位主管將過(guò)磅單的累積數(shù)量與發(fā)票驗(yàn)證無(wú)誤后在發(fā)票和過(guò)磅單上簽字。

⑶采購(gòu)員到物資庫(kù)辦理報(bào)帳手續(xù)時(shí),庫(kù)房管理人員憑發(fā)票上的簽字和過(guò)磅單開(kāi)驗(yàn)收單。發(fā)票上無(wú)使用單位主管人的簽字或者無(wú)過(guò)磅單者,庫(kù)管員要拒絕打驗(yàn)收單。

5.4.7 關(guān)于鍋爐壓力表、安全閥等物品的驗(yàn)收:庫(kù)管員在對(duì)鍋爐壓力表、安全閥驗(yàn)收時(shí)除具備一般的驗(yàn)收條件外,還應(yīng)注意國(guó)家及公司安全管理部門對(duì)此的有關(guān)規(guī)定,如:凡新購(gòu)進(jìn)或校驗(yàn)的壓力表、安全閥必須附有合格證,凡新購(gòu)的壓力表、安全閥必須有MC及生產(chǎn)許可證或合格證。

260592