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差旅費用管理規(guī)定3篇

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差旅費用管理規(guī)定3篇

  為了確保公司業(yè)務(wù)的正常進行,加強公司差旅費報銷的管理,特制訂差旅費用管理規(guī)定,歡迎參閱。

  差旅費用管理規(guī)定1

  一、總則

  1、為加強公司差旅費管理,規(guī)范差旅費報銷程序和標準,提高工作效率, 結(jié)合公司實際情況,特制訂《差旅費報銷制度》。

  2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公,保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

  二、出差審批

  1、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》,報經(jīng)部門負責(zé)人或總經(jīng)理批準后執(zhí)行。出差超過核準天數(shù)時,應(yīng)請示批準人核準,否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時,可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

  2、出差審批權(quán)限:

  (a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;

  (b) 部門負責(zé)人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;

  (c) 其他員工出差,由所在部門負責(zé)人核準,分管副總經(jīng)理審批。 三、差旅費支出內(nèi)容及標準

  (一)差旅費報銷內(nèi)容:公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

  (二)往返出差地點交通費標準

  1、乘坐交通工具:員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車,需乘坐飛機時,應(yīng)在出差審批表中注明,經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準,乘坐者超出部分由自己負擔(dān)。

  2、在途交通費:出差人員乘坐火車,從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的,或連續(xù)乘坐8小時以上的,應(yīng)乘臥鋪。

  工作人員出差,事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準就近探親辦事者,其繞道車、船、住宿等費用自理,同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。

  3、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓?、打車費用據(jù)實報銷,乘坐出租車時需在票據(jù)背面

  注明起止地點和情況說明,核實后予以報銷。

  (三)住宿及補貼標準

  1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機票時間為準,所乘交通工具晚點時,以實際出發(fā)或往返時間為準。出差天數(shù)以中午12:00為界限,以車、船票的時間為準。出發(fā)時間在12:00以前的,出差天數(shù)為一天,反之為半天。出差返回時間在22:00前的(以票面時間為準),第二天照常上班;出差返回時間超過22:00而未超過次日6:00的,第二天休息半天。

  2、住宿費:住宿費參照地區(qū)標準給予報銷,住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算,以車、船票時間為準。

  3、出差補貼:出差補貼為員工在出差地的就餐補助。

  餐費計算方法為:一天按三餐計算,早餐按標準補貼的20%,午餐和晚餐各按標準補貼的40%。

  早晨8:00前出差補貼早餐;中午13:00以后回單位補貼午餐;下午19:00后回單位補貼晚餐(以車票、機票載明的時間為準)。

  四、報銷程序

  1、報銷人把與差旅費相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在差旅費報銷單的后面,所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊,報銷內(nèi)容填寫正確。

  2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負責(zé)人審核后,到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進行復(fù)核,《出差審批單》粘貼于報銷單后面,作為報銷的附件。

  3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批; 4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。 五、其他情況

  1、外出學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的,據(jù)實報銷,不再領(lǐng)取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。

  2、本制度解釋權(quán)在財務(wù)部。

  差旅費用管理規(guī)定2

  第一章 總 則

  第一條 為了保證出差人員工作與生活的實際需要,本著勤儉節(jié)約的原則,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行物價水平,結(jié)合公司的實際情況,特制定本制度。

  第二章 差旅費借款規(guī)定

  第二條 公司工作人員因工作需要確需出差,應(yīng)持有關(guān)會議通知或申請,注明出差人數(shù)、事由、地點、預(yù)計天數(shù),經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后方可出差。

  第三條 出差人員借款須填寫《現(xiàn)金借款單》(一式兩聯(lián)),附主管副總經(jīng)理同意出差的批件,按《西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團)有限公司財務(wù)支出管理辦法》中關(guān)于“借款程序”的規(guī)定辦理借款。

  第四條 出差人員返回后,應(yīng)于返回后5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù),清理借款。

  第三章 差旅費報銷標準及辦法

  第五條 差旅費報銷標準:

  1.出差人員差旅費報銷辦法實行:住宿費限額內(nèi)實報實銷,伙食補助、市內(nèi)交通費補助按出差自然天數(shù)總額包干。

  1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班的人員不實行此辦法。

  1.2公司副總經(jīng)理以上職務(wù)的人員出差,因工作需要,隨行人員可以隨副總經(jīng)理級別以上職務(wù)人員享有相同報銷規(guī)定和標準。

  第六條 住宿費報銷辦法:

  出差期間住宿費實行按住宿費標準憑票限額內(nèi)報銷,超額部分不予報銷。

  第七條 交通費報銷辦法:

  1.乘坐交通工具憑票實報實銷,具體標準為:

  1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥席、輪船頭等艙。

  1.2中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙、火車硬臥席、輪船二等艙。

  1.3其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機、火車軟臥席、輪船二等艙的,必須經(jīng)部門負責(zé)人審核,由主管副總經(jīng)理特批后方可報銷。

  2. 出差乘坐火車硬座,連續(xù)12小時或夜間(20:00—6:00)連續(xù)8小時以上,或需累計換乘12小時以上者,按硬座票價的50%給予補助。

  3.出差乘坐長途汽車,報銷時需提供長途汽車票,實報實銷。夜間(20:00—6:00)乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的,每人每夜補助30元。

  4.出差期間每人每天按市內(nèi)交通費補助標準包干使用,不需提供票據(jù)。

  5.以下情況不享受市內(nèi)交通費補助:

  5.1公司派車出差的。

  5.2參加西安市內(nèi)的會議或各種培訓(xùn)班的。

  第八條 出差期間每人每天按伙食補助標準包干使用,不需提供票據(jù)。

  第九條 關(guān)于各種會議、培訓(xùn)等差旅費報銷辦法:

  1.報銷各種會議及培訓(xùn)等費用時需附經(jīng)主管副總經(jīng)理批準的會議通知或邀請。

  2.會議通知或邀請中注明統(tǒng)一安排食宿的,會議期間憑會議發(fā)票實報實銷,會議期外經(jīng)主管副總批準出差的,按差旅費報銷辦法執(zhí)行。

  3.到外地參加會議、培訓(xùn)或?qū)W習(xí)的人員,凡會議、培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班不包食宿的,按照差旅費標準報銷住宿費、交通費和伙食補助。

  第四章 附 則

  第十條 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。原《xxx差旅費報銷辦法》同時廢止。

  差旅費用管理規(guī)定3

  為了確保公司業(yè)務(wù)的正常進行,加強公司差旅費報銷的管理,在合理和節(jié)約的原則下,同時保障出差人員工作與生活的需要,結(jié)合公司實際情況,制定本制度。

  一、差旅費報銷標準

  差旅費是指員工因公出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費、交通費憑原始單據(jù)報銷;伙食補助費一般按出差的合并天數(shù)計算包干使用。

  1、(1)員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi),按實際住宿的天數(shù)憑據(jù)(發(fā)票)報銷,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷。

  (2)出差人員到本人家庭所在地出差住在家里或客戶、關(guān)系單位等提供住宿時,公司一律不予報銷住宿費。(凡在車上、船上過夜,不再報銷住宿費)

  (3)住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報銷;如有經(jīng)理和同性員工一同出差,按經(jīng)理級別的一個房間標準報銷。

  (1)在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費,應(yīng)先征得總經(jīng)理同意?;毓竞髴{票據(jù)填寫“報銷單”,經(jīng)總經(jīng)理核準簽字后財務(wù)部方可審核報銷。

  2、出差乘坐交通工具標準:

  (1)交通工具為火車、長途汽車或輪船;乘坐火車,白天為硬座;從晚上八時至次日晨七時之間,在車上過夜六小時以上,或連續(xù)乘車時間超過十二小時的,可購硬臥鋪票報銷;

  (2)特殊情況需乘坐飛機、高鐵、火車軟席、軟臥的,應(yīng)先征得總經(jīng)理同意,回公司后憑票據(jù)填寫“報銷單”,經(jīng)總經(jīng)理核準簽字后財務(wù)部方可審核報銷;未經(jīng)批準乘坐飛機、高鐵、火車軟席軟臥或超越交通工具標準而發(fā)生的交通費,均折算為可乘坐的交通工具相應(yīng)費用報銷。

  (3)所有市內(nèi)(出差城市)交通費(包括公交車費、出租車費、三輪車費等交通費)根據(jù)實際實報實銷;出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:

  a)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

  b)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

  c)時間緊迫的、夜間辦事不方便的:

  d)陪同重要客人外出的;

  3、通訊費補助辦法

  出差人員因業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的長途漫游通訊費,憑單據(jù)實報實銷。

  二、差旅費的具體報銷辦法

  1、出差前須提前填寫“出差申請單”,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可出差。

  2、出差借款,遵循“前賬不清、后賬不借”為原則;因公出差借支,在“出差申請單上”寫清借支金額,然后填寫“借支單”,寫清借款人、部門、用途、金額等事項,經(jīng)總經(jīng)理審批后方可到財務(wù)借款。

  2、出差人員回公司后,應(yīng)在一星期內(nèi)填寫“費用報銷單”, 后附所有本次出差原始報銷憑證,經(jīng)總經(jīng)理審核方可報銷。

  三、附則

  1、本制度自20xx年7月1日起執(zhí)行,原規(guī)定與本制度相沖突者,以本制度為準。

  2、本制度未盡事宜,按原規(guī)定執(zhí)行,并由行政人事部負責(zé)解釋。

  3、附件:《出差申請單》

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