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審計崗位職責描述

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審計需要審核公司各項管理制度、業(yè)務流程的合理性、有效性、合規(guī)性以及執(zhí)行情況;以下是小編精心收集整理的審計崗位職責,歡迎閱讀與分享。

審計崗位職責描述

審計崗位職責1

1.根據(jù)審計計劃和集團董事局要求,對公司及各分子公司經營成果的真實性、準確性、合規(guī)性進行審計,發(fā)現(xiàn)財務和經營管理上的問題和風險,提出有針對性建議,形成審計報告;

2.負責組織完成上市公司每季度的例行審計以及對接召開與例行審計相關的審計委員會工作;

3.根據(jù)工作安排對離職高管人員進行離任審計;

4.對相關審計資料、文件進行歸檔管理;

審計崗位職責2

1、協(xié)助參與制訂審計計劃與審計實施方案;

2、客觀、公正、準確的實施各項審計程序;

3、參與執(zhí)行各類型審計業(yè)務,主要政府事業(yè)單位審計;

4、負責編制審計業(yè)務工作底稿;

5、協(xié)調審計過程中的客戶關系,并定期向項目負責人反饋;

6、協(xié)助項目負責人做好審計資料整理歸檔工作;

7、負責利用審計方法幫助客戶實現(xiàn)業(yè)務目標、減少企業(yè)風險。

審計崗位職責3

1、對公司治理、經營狀況、風險管理和內部控制過程等進行審計;

2、制定內部監(jiān)察審計各項規(guī)章制度、程序、方案等,編制年度內部監(jiān)察審計工作計劃;

3、對公司經營管理活動及有關人員的經營管理行為實施監(jiān)督。

審計崗位職責4

1、根據(jù)業(yè)務場景,制定相應的省分公司審計流程;

2、完成審計實際測試等相關任務;

3、持續(xù)進行審計發(fā)現(xiàn)的整改追蹤(持續(xù)跟蹤整改情況);

4、協(xié)助完成省公司內部控制評估工作;

5、完成上級交辦的其他工作。

審計崗位職責5

1、配合制定并執(zhí)行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

2、按公司財務制度規(guī)定實施會計核算標準并檢查實施落實到位;

3、對公司各項業(yè)務活動的合規(guī)性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

4、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;

5、負責對集團及子公司內部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

6、完成領導安排的其他工作。

審計崗位職責6

1、獨立實施財務收支、預算審計、專項審計、績效審計、內控審計等等類型的審計業(yè)務,并編制審計報告、披露問題,提出改進建議和決策依據(jù);能夠獨立開展對關鍵崗位和有重大風險崗位的經營責任審計。

2、負責公司各項業(yè)務、項目及產品的合規(guī)性審核及審計,評估業(yè)務實施全過程的合規(guī)風險,出具合規(guī)意見,制止、報告公司業(yè)務經營活動中的違法違規(guī)行為和風險隱患,并敦促整改。

3、協(xié)助部門建立與完善內部審計制度與工作流程,健全內控體系建設;

4、制定公司各項審計管理規(guī)范,編制具體審計工作計劃,并組織開展和監(jiān)督落實;

5、負責有關審計資料的原始調查、收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益

6、參與編制內部審計計劃及審計實施方案

審計崗位職責7

1.組織編制年度審計工作計劃, 制定審計項目計劃、審計重點、審計方案;

2.組織參與對公司內部的項目經營質量審計、項目收入、成本審計、風險管理審計及專項審計工作,包括編制審計方案并組織實施,撰寫審計報告并復核審理,撰寫審計通報、審計通訊,復核、整理、上報相關審計項目檔案等;

3.負責審計發(fā)現(xiàn)問題的整改跟蹤,協(xié)調公司相關部門及責任人,指導、監(jiān)督內審及外審問題整改并進行考核,完成整改問題的閉環(huán)處理;

4.執(zhí)行公司層面、各板塊、各業(yè)務流程內控風險的識別、評估、應對和監(jiān)控;

5.組織開展公司違規(guī)經營投資責任追究工作;

6.負責與集團審計部的日常聯(lián)絡工作,收集、匯總、分析公司重要審計信息、重大風險事件、典型審計案例等信息;

8.負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關規(guī)定整理歸檔;

9.完成其他審計相關事務和領導交辦的其他事項。

審計崗位職責8

崗位職責:

1、學歷專業(yè):財務審計類相關專業(yè),本科以上學歷,英語四級以上;

2、工作經驗:有3年以上內部控制或財務管理工作經驗;具有會計師事務所工作經驗和注冊會計師證者優(yōu)先;

3、具有良好的分析總結能力,有較強的溝通能力和學習能力。

4、工作細心,責任心強,較強的服務意識和團隊合作精神。

任職資格:

1、評價公司各項制度的健全性和有效性,推動完善內部控制體系的建設;

2、定期開展風險評估工作,識別和梳理風險點,提出風險應對策略,并跟蹤改善情況;

3、定期評估公司業(yè)務流程的設計和運行,提出優(yōu)化和改善建議;

4、持續(xù)關注重點業(yè)務領域的關鍵控制點,評價其業(yè)務控制的有效性;

5、定期出具內部控制檢查報告,重大內控缺陷及時報告管理層;

6、負責內控培訓宣貫,提高全員內控意識和能力。

審計崗位職責9

1、根據(jù)市社《全面預算管理制度》的要求,指導各經營單位(包括分公司、子公司及科室本部)的預決算編制,并進行審核(預決算差異分析、評價)和匯總,上報部門經理。

2、審核季度決算表,檢查各經營單位的預算執(zhí)行情況,并就預算執(zhí)行過程中存在的問題向部門經理提出整改意見。

3、負責公司本部會計憑證的審核,并督促編報人員按時向公司經理室報送全公司合并會計報表、現(xiàn)金流量表、補充資料表、費用明細表、各經營單位收入情況匯總表、應收帳款帳齡分析表等。

4、組織實施對各經營單位的內部審計工作,協(xié)助本部門經理加強對公司財務管理制度的實施情況的監(jiān)督。

5、積極配合外部審計和市社內部審計做好本公司的審計工作,認真做好公司下屬各經營單位歇業(yè)及負責人離職等專項審計工作。

5、負責檢查、督促各經營單位做好會計基礎工作,對違規(guī)現(xiàn)象、疑難問題提出財務處理意見。

6、負責財務部日常管理工作,包括人員和崗位職責調整(含基層財務主管)、工作績效的考核等。

7、負責檢查、督促會計電算化工作,保證運轉正常。

8、及時完成部門經理交辦的其他工作。

審計崗位職責10

崗位職責:

1、參與制定財務審計制度及流程;

2、根據(jù)公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現(xiàn)場內審;

3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出優(yōu)化建議并追蹤整改落實情況;

4、對各類審計數(shù)據(jù)、記錄、報告及時進行整理、歸檔。

任職資格:

1、財會、審計相關專業(yè)本科及以上學歷,至少5年以上相關工作經驗;

2、至少中級會計師職稱及以上,注冊會計師、注冊稅務師、注冊內審師優(yōu)先;

3、有內審或外審實務經驗,能獨立帶隊實施審計項目;

4、熟悉財會、監(jiān)察、審計、法律知識具備良好的數(shù)理邏輯思維能力,較強的財務分析能力。

崗位要求:

學歷要求:本科

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:不限


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