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審計(jì)主管工作職責(zé)范圍【7篇】

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審計(jì)主管需要具備高尚的職業(yè)道德和較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力,一定的分析和寫作能力,原則性強(qiáng);以下是小編精心收集整理的審計(jì)主管工作職責(zé),下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

審計(jì)主管工作職責(zé)1

1、開展各類具體的審計(jì)工作,包括調(diào)查、取證、復(fù)核、查賬、盤點(diǎn)等各類常規(guī)性或非常規(guī)性的審計(jì)工作,負(fù)責(zé)調(diào)查、核實(shí)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),搜集審計(jì)證據(jù);

2、根據(jù)審計(jì)內(nèi)容編寫審計(jì)工作底稿并出具相關(guān)方面的審計(jì)意見;

3、對審計(jì)憑證、工作底稿、審計(jì)報(bào)告及時(shí)歸檔、裝訂。

審計(jì)主管工作職責(zé)2

1.協(xié)助總監(jiān)制定并完善內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、審計(jì)部門文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等;

2.實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,指導(dǎo)并監(jiān)督審計(jì)過程,完成審計(jì)報(bào)告,確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量;

3.監(jiān)督審計(jì)問題的整改實(shí)施跟蹤情況

4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的臨時(shí)性事務(wù)。

審計(jì)主管工作職責(zé)3

1、 按照年度審計(jì)計(jì)劃安排,參與集團(tuán)內(nèi)各品牌的內(nèi)部審計(jì)工作;

2、 匯報(bào)審計(jì)發(fā)現(xiàn),整理審計(jì)底稿,協(xié)助出具審計(jì)報(bào)告;

3、 審計(jì)經(jīng)理交代的其他工作。

審計(jì)主管工作職責(zé)4

1、完善公司內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)察體系,制定內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)察制度;

2、負(fù)責(zé)公司及下屬管理企業(yè)的內(nèi)審工作,配合國資系統(tǒng)、上級單位、外審單位對公司實(shí)施的審計(jì)和監(jiān)察工作。

3、制定年度審計(jì)和監(jiān)察計(jì)劃,根據(jù)計(jì)劃實(shí)施審計(jì)和監(jiān)察工作;

4、負(fù)責(zé)公司采購招標(biāo)和內(nèi)部采購的監(jiān)督工作,對產(chǎn)品、價(jià)格和采購的全流程進(jìn)行監(jiān)察;

審計(jì)主管工作職責(zé)5

1、 根據(jù)公司審計(jì)制度開展工作;

2、 公司內(nèi)部審計(jì):對公司經(jīng)營成果真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計(jì);對公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì);對公司內(nèi)部管理制度及其執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)等;

3、 專項(xiàng)審計(jì):對公司即將離任高層人員財(cái)務(wù)狀況、工作業(yè)績等實(shí)施全面審計(jì)等;

4、 協(xié)助配合外部的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查;

5、 能獨(dú)立撰寫審計(jì)報(bào)告,提出意見和建議;領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計(jì)主管工作職責(zé)6

1、根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、公司內(nèi)控制度對總部及下屬分子公司和事業(yè)部進(jìn)行主要業(yè)務(wù)循環(huán)流程審計(jì),發(fā)現(xiàn)審計(jì)問題并提出改進(jìn)建議。能獨(dú)立開展審計(jì)工作,編制審計(jì)底稿,出具審計(jì)報(bào)告并與被審計(jì)單位及部門溝通。

2、協(xié)助建立健全健全公司內(nèi)控制度,檢查各項(xiàng)制度、政策的有效性和執(zhí)行情況。

3、參與事業(yè)部及分子公司經(jīng)營者進(jìn)行離任審計(jì),對經(jīng)營者業(yè)績及合規(guī)性進(jìn)行評價(jià)。

4、公司管理層委托的專項(xiàng)反舞弊調(diào)查。

5、執(zhí)行部門日常事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

審計(jì)主管工作職責(zé)7

1、對集團(tuán)各分子公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理活動(dòng)及經(jīng)營成果進(jìn)行審計(jì)評價(jià);

2、根據(jù)需要,對各分子公司領(lǐng)導(dǎo)人或關(guān)鍵崗位進(jìn)行(離任或其他)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);

3、對集團(tuán)及各分子公司財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性、正確性和有效性進(jìn)行審計(jì)評價(jià);

4、對各職能部門開展履職情況評價(jià);

5、對集團(tuán)內(nèi)部管理控制體系的建立、健全、執(zhí)行情況進(jìn)行評審;

6、根據(jù)公司運(yùn)行情況實(shí)施各類專項(xiàng)審計(jì)及調(diào)查;

7、負(fù)責(zé)審計(jì)部文檔的整理、歸集和保管;

8、完成上級交辦的其他工作。

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