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審計總監(jiān)工作職責12篇_審計總監(jiān)是干什么的

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審計總監(jiān)需要具備較強的工作責任心,同時具備良好的溝通、組織、協(xié)調(diào)能力及文字表達能力。今天小編在這給大家整理了一些審計總監(jiān)工作職責,我們一起來看看吧!

審計總監(jiān)工作職責

審計總監(jiān)工作職責篇1

1.制定集團的財務目標、政策及操作程序,并根據(jù)授權向董事會報告;

2.建立健全集團財務系統(tǒng)的組織結構,設置崗位,明確職責,保障財務會計信息質(zhì)量,降低經(jīng)營管理成本,保證信息通暢,提高工作效率;

3.對集團的經(jīng)營目標進行財務描述,為經(jīng)營管理決策提供依據(jù),并定期審核和計量公司的經(jīng)營風險,采用有效的措施予以防范;

4.建立健全集團內(nèi)部財務管理、審計制度并組織實施,主持公司財務戰(zhàn)略制定、財務管理及內(nèi)部控制工作;

5.協(xié)調(diào)集團同銀行、工商、稅務、統(tǒng)計、審計等政府部門的關系,維護企業(yè)利益;

6.審核財務報表,提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標,揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考;

7.確保集團財務體系的高效運轉;組織并具體推動集團年度經(jīng)營/預算計劃程序,包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作;

8.根據(jù)集團實際經(jīng)營狀況,制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務手段,確保公司最優(yōu)資本結構;

9.完成董事會交辦的其他臨時工作。

審計總監(jiān)工作職責篇2

(1)全面負責審計法務工作,負責集團及所屬企業(yè)的審計管理,建立健全集團法律事務管理體系和制度流程,為集團日常經(jīng)營業(yè)務和重大決策提供法律咨詢、合規(guī)建議及風險分析、審計數(shù)據(jù)支持;

(2)制定集團內(nèi)部審計計劃,并開展內(nèi)部審計工作;

(3)負責對集團所屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性進行評價,并檢查執(zhí)行情況;

(4)建立集團及下屬企業(yè)的法律管理制度及下屬企業(yè)法律風險控制流程;

(5)負責股權變動、改制等相關評估事項的中介機構選聘、聯(lián)系協(xié)調(diào)工作;

(6)完成領導交辦的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責篇3

1、負責建立、健全公司的審計內(nèi)控管理體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,并在推動實施過程中不斷改進。

2、負責組織編制審計預警機制,評審公司內(nèi)部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段。

3、負責組織編寫風險評估報告,對公司容易出現(xiàn)風險和問題的關鍵點進行評價,并根據(jù)風險控制需要確定審計關鍵工作。

3、負責制訂審計工作目標和具體的工作計劃,根據(jù)計劃組織開展內(nèi)部例行審計工作,規(guī)避運營過程中的風險,推動管理提升。

4、負責組織實施公司的管理、財務、高管離任等專項審計和例行審計工作。

5、負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設工作,指導、推動團隊人才梯隊的建設工作,構建部門人員考核評價指標,對部門人員進行考核評價,落實績效反饋。

6、領導交辦的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責篇4

1、協(xié)助上級制訂審計的管理制度和細則,組織編制審計計劃和審計方案;

2、組織開展集團月度例行審計工作,對常規(guī)業(yè)務實施具體稽核,分析運營環(huán)節(jié)財務數(shù)據(jù),跟進及反饋異常事項的處理結果;

3、按照年度項目審計計劃,組織開展以經(jīng)濟業(yè)務為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計,發(fā)現(xiàn)薄弱點,提出改善建議;

4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;

5、組織編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

6、對接、配合集團聘請的外部審計機構;

7、跟蹤監(jiān)控集團財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷運行效率;

8、會同其他部門查處集團濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物和經(jīng)濟犯罪的情況;

9、管理下屬團隊,包括部門預算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導監(jiān)督和考核、團隊建設等;

10、完成上級領導臨時安排的工作任務。

審計總監(jiān)工作職責篇5

1、全面負責公司審計日常管理工作,完善公司內(nèi)部審計制度;

2、制定年度審計工作計劃,組織開展各類審計項目;

3、跟蹤后續(xù),提出整改措施并督促整改。

審計總監(jiān)工作職責篇6

1 根據(jù)年度審計工作計劃,實施各項審計工作。

2 根據(jù)具體審計項目要求,編制審計實施方案,并按計劃推進現(xiàn)場審計工作。

3 根據(jù)審計發(fā)現(xiàn),完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結果。

4 跟蹤審計意見的落實和整改情況,定期形成復審整改報告。

5 負責對舉報、投訴事項進行核實,根據(jù)實際情況開展審計調(diào)查工作。

6 負責開展公司內(nèi)部授權體系以及關鍵業(yè)務流程的評估工作,并及時進行優(yōu)化、完善。

7 負責開展公司風險評估工作,梳理高風險業(yè)務流程并編制風控手冊。

8 負責項目完成后審計文件歸檔和統(tǒng)計工作。

9 完成領導交辦的其他事項。

審計總監(jiān)工作職責篇7

1、 按照《內(nèi)部審計準則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計制度,制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法。

2、 對外兼并收購項目的審計調(diào)查,參與公司參股擬上市項目的財務規(guī)范工作。

2.對公司的財務計劃,財務決算,財務收入及其他有關的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。

3.對公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監(jiān)督。

4.對公司的經(jīng)營管理和經(jīng)營績效進行審計監(jiān)督,評價。要求:5年以上審計工作經(jīng)驗。熟悉內(nèi)部審計、財務、稅務等專業(yè)工作,具備一定的企業(yè)管理、法律等綜合知識;較強的溝通協(xié)調(diào)能力和對突發(fā)事件的應變能力。

審計總監(jiān)工作職責篇8

1、參與公司各項業(yè)務流程和內(nèi)部控制點審核,不斷優(yōu)化和完善公司的內(nèi)部控制體系。

2、開展對公司各項業(yè)務的風險評估工作,根據(jù)公司需要出具風險管理、內(nèi)控評價等報告。

3、監(jiān)督追蹤各項制度落實情況,提出改善意見,并監(jiān)督整改。

4、領導安排的其他與內(nèi)控相關的工作。

審計總監(jiān)工作職責篇9

1.制定和完善集團的審計管理制度和規(guī)程;

2.制定集團年度審計計劃,確保審計工作的計劃性與及時性;

3.對集團及下屬公司財務會計決算和重要會計事項的真實性、準確性、合法性進行審計;

4.審閱財務報表和各類統(tǒng)計數(shù)據(jù),以分析掌握集團財務運行狀況;

5.組織執(zhí)行對重要流程和管理制度的執(zhí)行以及經(jīng)營業(yè)績的審計,確保經(jīng)營穩(wěn)定健康;

6.組織執(zhí)行對集團各部門、下屬公司負責人任期和離職情況的審計;

7.組織做好專項審計工作,對項目概(預)算的執(zhí)行情況及決算進行審計,審核有關項目財務收支的真實、合法和效益性;

8.組織對集團及下屬公司內(nèi)部控制制度的制訂和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,確保內(nèi)部控制制度有效實施;

9.協(xié)調(diào)接待、協(xié)助外部審計機構的審計;

10.完成董事長、總裁交辦的其他工作任務。

審計總監(jiān)工作職責篇10

1、負責稽審部體系搭建與優(yōu)化,建立健全稽審管理制度并落地執(zhí)行;

2、負責制定稽審部發(fā)展規(guī)劃并推動執(zhí)行;

3、負責了解公司整體發(fā)展規(guī)劃,征集各部門稽審管理需求和主要運營風險,有針對性的制定階段性工作草案,上報審批后組織實施;

審計總監(jiān)工作職責篇11

1. 依據(jù)事業(yè)部年度發(fā)展戰(zhàn)略,制定業(yè)務實施計劃,組織業(yè)務實施工作。

2. 負責規(guī)劃咨詢業(yè)務的整體運營,推動事業(yè)部業(yè)務管理系統(tǒng)的規(guī)范化。

3. 依據(jù)公司整體的業(yè)務情況,監(jiān)督業(yè)務實施全過程,包括項目的整體工作方案的制定、修改、執(zhí)行情況。

4. 負責項目工作成果的編制、出具以及復核工作。

5. 負責與所分管客戶溝通聯(lián)系,保障項目有序?qū)嵤?/p>

6. 負責公司新產(chǎn)品的開發(fā)方案設計和老產(chǎn)品的更新方案。

7. 負責業(yè)務團隊的組建、管理,對業(yè)務人員的培訓、指導工作。

審計總監(jiān)工作職責篇12

1、負責擬定集團審計工作計劃,批準后制定審計方案。

2、負責組織實施內(nèi)部審計工作。

3、負責于審計終結后,出具書面審計報告。

4、監(jiān)督檢查財務預算的執(zhí)行情況。

5、監(jiān)督審計結果的落實。

6、完善內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

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