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關(guān)于公司財務(wù)部的崗位職責(zé)說明

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  所有的崗位都是為了特定工作的完成而產(chǎn)生的,所以,每一個崗位都會有特地的工作內(nèi)容和工作標準,以特定的工作內(nèi)容來實現(xiàn)對目標的支撐,以特定的標準保障目標的順利達成,這就是崗位職責(zé)。下面是小編給大家?guī)淼母鞣N崗位職責(zé),歡迎大家閱讀參考,我們一起來看看吧!

  財務(wù)部崗位職責(zé)(一)

  工資核算崗位職責(zé)

  按照國家有關(guān)工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

  參與制定工資計劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。

  組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。

  負責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。

  做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細帳的登記工作。

  及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。

  負責(zé)職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。

  財務(wù)部崗位職責(zé)(二)

  結(jié)算崗位職責(zé)

  建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。

  辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù),對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項,應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。

  加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續(xù),對預(yù)借的差費,要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關(guān)支出。

  負責(zé)其他往來結(jié)算的明細核算,對各項往來款項設(shè)置明細帳,根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經(jīng)常核對余額,隨時列表,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。

  財務(wù)部崗位職責(zé)(三)

  流動資金核算崗位職責(zé)

  協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。

  按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

  負責(zé)流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng),考核流動資金的使用效果。

  上繳各種款項,及時辦理解交手續(xù)。

  負責(zé)流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態(tài)。

  辦理有關(guān)流動資金的報批手續(xù)。

  對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務(wù)處理。

  財務(wù)部崗位職責(zé)(四)

  材料核算、稽核崗位職責(zé)

  貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定,負責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。

  負責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進料報銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。

  負責(zé)材料核算會計憑證的填制,按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。

  審核材料采購原始憑證,加強采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。

  負責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。

  辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。

  督促清理各種在途材料和估價材料。

  協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。

  負責(zé)材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

  財務(wù)部崗位職責(zé)(五)

  出納員的崗位職責(zé)

  (1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

  (2) 辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

  (3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

  (4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。

  (5) 匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,

  (6) 核對雙方往來金額。

  (7) 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。


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