公司企業(yè)規(guī)劃方案
公司企業(yè)規(guī)劃方案
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公司企業(yè)規(guī)劃方案篇一
企業(yè)分析
1 波斯頓矩陣分析 13-F公司的明星產品很少,瘦狗和問題產品較多,而金牛產品的市場總量有限,綜合看來華為現金流有趨近的趨勢。
2 SWOT分析
S(a.技術自主程度高,國內屬于較先進水平 b.產品市場占有率高 c.銷售網絡完善,銷售人員素質高 d.海外客戶關系初步建立)
W(a 盈利產品線較為單一,且競爭優(yōu)勢不突出 b技術商業(yè)化速度慢,程度低 c 核心技術掌控不足 d 技術發(fā)展方向不明朗 e日常運營費用高 f人員流動速)
O(a經濟總量穩(wěn)定增長,居民生活水平提高b 對信息產品消費觀念日趨成熟 c國家對自主知識產權重視度提高 d國家有關優(yōu)惠政策 f加入WTO產品在國際市場競爭力增強)
T (a IT行業(yè)國際化范圍內衰退 b 加入WTO以后進口產品競爭力增強 c 用戶討價還價能力增強 d技術進步太快,商業(yè)化程度普遍不高 f對人才爭奪激烈 )
公司戰(zhàn)略規(guī)劃
綜合分析:對未來環(huán)境的預測—— 整體環(huán)境趨緊的可能性偏大 決策者對風險的容忍—— 任正非做事風格比較謹慎,在正確預測了IT行業(yè)的冬天即將來臨,所以戰(zhàn)略選擇趨向于穩(wěn)健。
具體來說我公司從以下幾方面入手
SO戰(zhàn)略 擴大規(guī)模搶占國際國內市場
WO戰(zhàn)略 對產品線進行調整,有計劃地放棄部分市場,以期在其他方面得到優(yōu)勢
ST戰(zhàn)略 趁行業(yè)調整期進行行業(yè)內部調整,擴大企業(yè)優(yōu)勢
WT戰(zhàn)略 放棄部分產品,進行內部調整,裁撤部分機構和人員,收縮企業(yè)規(guī)模。
13-F未來五年的戰(zhàn)略規(guī)劃
1立足電信行業(yè),在相關行業(yè)實行橫向多元化發(fā)展
2通過兼并與收購的手段,調整產業(yè)結構,利用收購突破貿易壁壘,突破新的市場。
3持續(xù)內部組織變革,流程重整,根據產業(yè)結構調整組織結構,使之更有效,更有針對性
4加強在研發(fā)創(chuàng)新方面的投入,資源向原創(chuàng)性創(chuàng)新傾斜
5盡早確立接班掌門人,穩(wěn)定軍心。
公司企業(yè)規(guī)劃方案篇二
公司簡介
海爾集團創(chuàng)立于1984年,創(chuàng)業(yè)27年來,堅持創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)新精神創(chuàng)世界名牌,已經從一家瀕臨倒閉的集體小廠發(fā)展成為全球擁有7萬多名員工、2011年營業(yè)額1509億元的全球化集團公司。海爾已連續(xù)三年蟬聯全球白色家電第一品牌,并被美國《新聞周刊》(Newsweek)網站評為全球十大創(chuàng)新公司。
海爾致力于成為全球白電行業(yè)領先者和規(guī)則制定者。成為引領者即成為行業(yè)主導及用戶心智的首選,海爾的某些產品已經做到了引領,歐美一些國際著名品牌也在模仿海爾。海爾希望創(chuàng)新出更多引領潮流的產品,創(chuàng)新的制高點即是掌握專利和標準的話語權。
目前,海爾累計申請專利1萬多項,居中國家電企業(yè)榜首,并率先實現國際標準的零突破。海爾累計參與了77項國際標準的起草,其中27項標準已經發(fā)布實施。海爾通過標準輸出,帶動整個產業(yè)鏈的出口。 旗下擁有240多家法人單位,在全球30多個國家建立本土化的設計中心、制造基地和貿易公司,全球員工總數超過五萬人,重點發(fā)展科技、工業(yè)、貿易、金融四大支柱產業(yè),已發(fā)展成全球營業(yè)額超過1000億元規(guī)模的跨國企業(yè)集團。
1993年,海爾品牌成為首批中國馳名商標;2006年,海爾品牌價值高達749億元,自2002年以來,海爾品牌價值連續(xù)四年蟬聯中國最有價值品牌榜首。海爾品牌旗下冰箱、空調、洗衣機、電視機、熱水器、電腦、手機、家居集成等18個產品被評為中國名牌,其中海爾冰箱、洗衣機還被國家質檢總局評為首批中國世界名牌,2009年,海爾冰箱入選世界紀錄協會世界冰箱銷量第一,創(chuàng)造了新的世界之最。2005年8月30日,海爾被英國《金融時報》評為“中國十大世界級品牌”之首。2006年,在《亞洲華爾街日報》組織評選的“亞洲企業(yè)200強”中,海爾集團連續(xù)第四年榮登“中國內地企業(yè)綜合領導力”排行榜榜首。海爾已躋身世界級品牌行列,其影響力正隨著全球市場的擴張而快速上升。
戰(zhàn)略簡介
名牌戰(zhàn)略階段(1984年—1991年)
特征:只干冰箱一個產品,探索并積累了企業(yè)管理的經驗,為今后的發(fā)展奠定了堅實的基礎,總結出一套可移植的管理模式。
多元化戰(zhàn)略階段(1992年—1998年)
特征:從一個產品向多個產品發(fā)展( 1984 年只有冰箱, 1998 年時已有幾十種產品),從白色家電進入黑色家電領域,以“吃休克魚”的方式進行資本運營,以無形資產盤活有形資產,在最短的時間里以最低的成本把規(guī)模做大,把企業(yè)做強。 國際化戰(zhàn)略階段(1998年—2005年) 特征:產品批量銷往全球主要經濟區(qū)域市場,有自己的海外經銷商網絡與售后服務網絡, Haier 品牌已經有了一定知名度、信譽度與美譽度。
全球化品牌戰(zhàn)略階段(2005年— )
特征:海爾在當地的國家創(chuàng)造自己的品牌,海爾品牌在世界范圍的美譽度大幅提升。國際化戰(zhàn)略和全球化品牌戰(zhàn)略有很多類似,但是又有本質的不同:國際化戰(zhàn)略是以中國為基地向全世界輻射,但是全球化品牌戰(zhàn)略階段是在當地的國家形成自己的品牌。國際化戰(zhàn)略階段主要是出口,但現在是本土化創(chuàng)造自己的品牌。
人員概況
由資產表可以看出我公司在職人員有30個,分別在國內,歐美,東南亞有兩個代理商。其中銷售人員占50%,比重相當大,在下面的12期中應逐步招收銷售人員;技術人員同樣占50%,但是技術人員擔任更多的工作如生產,研發(fā),升級等,因此在后面的12期工作中應大量招收。同時銷售人員在國內,歐美,東南亞分布較為平均,為了適應公司的發(fā)展計劃,在銷售人員上現在國內多招收,再向國際發(fā)展。
資金概況
現今公司總資產有3000萬元,其中廠房價值1000萬,現金1500萬,倉庫5個, X機器2臺,可供周轉的資金有1500萬,如果在1500萬周轉不過來或者市場發(fā)展良好情況下可以考慮通過短期貸款借入資金投入生產獲取利潤。但盡量控制在資產的40%以下,即1200萬以內,隨著資產的變化,這一數值也會隨之浮動。
競爭對手概況
本組總共有9個小組,即我們有8個競爭對手,根據前幾次的試探性實驗的碰撞,獲得了以下情報(姑且認為在后面的12期中8家競爭對手會使用同樣的策略):
主要競爭對手:B組,F組,I組 B組產品研發(fā)做得比較好,但在獲得的情報中可以看出對廣告作用并不看重,而且過早放棄了a的市場,對貸款比較慎重。 F組同樣研發(fā)做得較好,問題是似乎不重視代理商,銷售人員和機器數,并沒有嘗試債款,導致生產規(guī)模處在小打小鬧的水平,導致生產的產品過少。 I組研發(fā)這一塊也做得相當好,但是他們的a產品賣得價格較高(a市場本身在三個市場需求都不高,可能是想用價格來彌補),且和上述兩公司一樣,貸款較少。
潛在競爭對手1:D組,A組,H組D,A,H組相對產品研發(fā)稍稍落后,但銷售價格普遍偏低,采取薄利多銷方式獲取利潤。
潛在競爭對手2:C組,G組 C,G組研發(fā)銷售做的都不怎么樣,但是作為競爭對手可能是不熟悉市場規(guī)則,在后面的12期中始終要注意這兩組的表現 以上是僅僅針對實驗的4期作出的分析,在后面正式的操作中需不斷注意他們的動向以確定本公司的決策。
公司發(fā)展目標
企業(yè)發(fā)展總目標 在未來的12期里,建成一座具有規(guī)?;藴驶c品牌化的公司并將被打造成為班級最大的達到自給自足狀況,市場占有率逐年提升,實現股東、經營團隊、客戶、員工等相關利益者的多贏局面,為社會創(chuàng)造更多的經濟價值并從營業(yè)中獲取可觀的利潤。在財務表現,市場表現,營銷表現,研發(fā)表現以及公司對社會的貢獻等各方面獲得優(yōu)異的成果并成為市場中的“TOP 1” 企業(yè)階段發(fā)展目標 在1~4期中,著力于研發(fā)升級產品質量,并保持在市場的一定的占有率,適當采取下壓價格保證利潤,在國外市場適當投入,實現3000萬左右的盈利 5~9期中,著力于推銷出產品,稍稍加大廣告與代理商的投入,保證產品質量的同時逐漸提高價格獲取更多利潤,同時逐漸向國外市場擴張,實現4億左右的盈利 在10~12期中,嘗試在國內外質量高的情況下用較高的價格實現巨大的盈利,目標是總資產達到8億左右的盈利。
SWOT分析
1、SO戰(zhàn)略
SO戰(zhàn)略主要在面對外部環(huán)境的機會情況下,利用企業(yè)的優(yōu)勢資源,充分將機遇與優(yōu)勢結合,達到最大化企業(yè)利益的目標。我們E公司優(yōu)勢有研發(fā)技術,產品質量,生產效率的優(yōu)勢。市場的機會主要有市場尤其是國外對By,H的需求,E公司以質量至上的核心產品競爭力較高且市場很多時候并未飽和。我們正好可以利用自己的技術,抓住產品需求增長的機遇擴大自己的市場占有率;其次在國外市場競爭日益增加的條件下,利用已有品牌能力,進一步獲得銷售額的增加。
2、ST戰(zhàn)略
ST戰(zhàn)略主要是利用好自身的優(yōu)勢,克服市場上所面對的威脅。我們公司所面對的威脅有競爭者的趕超,惡性價格競爭,兼顧國內,東南亞與歐美市場的壓力。針對以上威脅E公司可以利用自己的優(yōu)勢項目進行緩解,而在其他威脅下需要在動態(tài)市場找到平衡點,在經營時時刻找到平衡點,在Bx產品適當的投入可以解決一些問題
3、WO戰(zhàn)略
WO戰(zhàn)略主要是怎樣克服自己的劣勢,利用市場的機會,以取得發(fā)展。在克服弱勢方面,調整海外業(yè)務模式,同時還要加大研發(fā)投入與建立。這樣才可以在新的銷售增長點來臨前做好技術,產品的準備。尤其對于頗具潛力高級產品市場(Bx,By,H),技術的先進性就更顯得尤為重要。
4、WT戰(zhàn)略
WT戰(zhàn)略主要是公司在自己比較弱勢的環(huán)節(jié)方面采用的戰(zhàn)略。對于E來說,面對人力,財力等各方面的資源不太充足(雖然大家起點一樣)的情況下,將主要資源投入優(yōu)勢業(yè)務就顯 外部環(huán)境 內部環(huán)境得尤為重要,因此,必要時刻將戰(zhàn)略戰(zhàn)線拉回A這樣的基礎的業(yè)務上來說是很明智的戰(zhàn)略選擇。
戰(zhàn)略控制
戰(zhàn)略控制主要目的是在企業(yè)經營戰(zhàn)略的實施過程中,適時監(jiān)控、檢查企業(yè)為達到目標所進行各項活動的進展情況,評價實施企業(yè)戰(zhàn)略后的企業(yè)績效,并將其與既定的戰(zhàn)略目標與績效標準進行比較,發(fā)現戰(zhàn)略差距,分析產生偏差的原因,糾正偏差,使企業(yè)戰(zhàn)略的實施更好的與企業(yè)當前所處的內外環(huán)境、企業(yè)目標協調一致。從控制時間來看,企業(yè)的戰(zhàn)略控制可以分為以下三類:
(一)事前控制。 實施前一個月,企業(yè)領導人要進行全體動員,表態(tài)實施戰(zhàn)略的決心,各部門結合企業(yè)12期總體規(guī)劃目標和要求,制訂各部門詳細實施計劃,該計劃要得到企業(yè)領導人的批準后方能執(zhí)行,所批準的內容將成為考核各部門經營活動的重要績效標準。
(二)事后控制。 將戰(zhàn)略活動的結果與控制標準相比較,即在戰(zhàn)略計劃實施之后,將實施結果與原計劃標準相比較,由企業(yè)各部門負責人定期將戰(zhàn)略實施結果向CEO匯報,由CEO決定是否有必要采取糾正措施。
(三)隨時控制。 即過程控制,企業(yè)高層領導者要控制企業(yè)戰(zhàn)略實施中的關鍵性的過程或全過程,隨時采取控制措施,糾正實施中產生的偏差,引導企業(yè)沿著戰(zhàn)略的方向進行經營。
公司企業(yè)規(guī)劃方案篇三
公司簡介
奇瑞汽車股份有限公司[1]旗下現有奇瑞、瑞麒、威麟和開瑞四個子品 牌,產品覆蓋乘用車、商用車、微型車領域。目前,奇瑞已有12大系列二十六款車型投放市場,并且實現了“研發(fā)一代、生產一代、儲備一代”的良性循環(huán),保證了技術和產品的不斷升級換代。奇瑞以“安全、節(jié)能、環(huán)保”為產品發(fā)展目標,先后通過ISO9001、德國萊茵公司 ISO/TS16949等國際質量體系認證。
2010年,奇瑞實現全球銷量682058輛,同比增長36.3%,連續(xù)10年蟬聯中國自主品牌銷量冠軍。多年來,奇瑞不斷推進國際化戰(zhàn)略,目前已跨入了“具有國際化遠見的、技術先導的、值得信賴的中國汽車品牌”的品牌發(fā)展階段,產品受到全球消費者青睞,2010年出口9.2萬輛,同比增長93.2%,累計出口已超過50萬輛,連續(xù)八年成為中國最大的乘用車出口企業(yè)。 “自主創(chuàng)新”是奇瑞發(fā)展戰(zhàn)略的核心,也是奇瑞實現超常規(guī)發(fā)展的動 力之源。
從創(chuàng)立之初,奇瑞就堅持自主創(chuàng)新,努力成為一個技術型企業(yè)。目前,奇瑞已建成以汽車工程研究總院、中央研究院、規(guī)劃設計院、汽車試驗技術中心為依托,與奇瑞協作的關鍵零部件企業(yè)和供應商協同,和國內大專院校、科研所等進行產、學、研聯合開發(fā)的研發(fā)體系,并擁有一支 6000余人的研發(fā)團隊,掌握了一批整車開發(fā)和關鍵零部件的核心技術。 2008年,奇瑞成為我國首批“創(chuàng)新型企業(yè)”,“節(jié)能環(huán)保汽車技術平臺建設”、 “轎車整車自主開發(fā)系統(tǒng)的關鍵技術研究及其工程應用”二項目分別榮獲國家科技進步獎一等獎、二等獎。
新能源技術和產品研發(fā)方面,“十一五”期間,奇瑞共承擔了9項“節(jié)能與新能源汽車”重大項目課題,并全部通過國家科技部專家組的驗收,內容包括混合動力汽車、純電動汽車及燃料電池汽車,新一代轎車用節(jié)能環(huán)保高效汽油機,壓縮天然氣、甲醇靈活燃料等代用燃料汽車研發(fā)。“節(jié)能與新能源汽車”重大項目課題的順利完成,提升了奇瑞在行業(yè)的影響力,加快了我國新能源汽車和節(jié)能環(huán)保汽車產品的自主研發(fā)和產業(yè)化步伐,也為奇瑞進一步承擔“十二五”課題打下了堅實的基礎。 知識產權方面,截止2011年5月底,奇瑞公司累計申報各項專利5981件,獲得各項授權專利4118件,位居本土汽車企業(yè)第一位。
打造“國際名牌”是奇瑞的戰(zhàn)略發(fā)展目標。奇瑞從發(fā)展初期就注重開拓國際、國內兩個市場,積極實施“走出去”戰(zhàn)略,成為我國第一個將整車、CKD散件、發(fā)動機以及整車制造技術和裝備出口至國外的轎車企業(yè)。2006年奇瑞被國家商務部、發(fā)改委聯合認定為首批“國家汽車整車出口基地企業(yè)”;2011年,奇瑞獲得了中國首批汽車出口公司企業(yè)規(guī)劃方案級企業(yè)信用評價。目前,奇瑞正全面推進全球化布局,實施從“走出去”向“走進去”扎根發(fā)展的轉變,逐步通過產品本地化,人員本地化,合作方式本地化等來加深海外市場的深層次合作。 在自主創(chuàng)新和國際化發(fā)展過程中,奇瑞高度重視品牌建設。通過 “技術、品質和服務” 三大平臺的不斷提升,不斷提升品牌形象和產品的品牌附加值。
公司戰(zhàn)略
1. 自主國際品牌戰(zhàn)略 對應到我們實際模擬當中就是我們要不斷的升級與研發(fā),爭取在競爭對手之前實現產品的研發(fā)成功,提高我們的競爭力。
2. 綠色企業(yè)戰(zhàn)略 在實際生產中我們提高我們產品的成活率,降低次品率。
3. 知識產權戰(zhàn)略
4. 人才聚集和培養(yǎng)戰(zhàn)略 我們要慢慢的提高我們技術人員和銷售人員的人數,在每次的招聘當中實現人數的遞增,同時減少人員的流失。
三、 競爭對手概況
本輪比賽中,我們總共把小組,從上次六輪的試對抗以及上一輪的正式對抗當中,我們暫且估計一下戰(zhàn)況:H組現在的市場份額比較大,在接下來的比賽中我們要擴大我們的市場份額;B、E、F組BX產品研發(fā)成功,我們的進度稍加遲緩
四、 SWOT分析
1、本公司的優(yōu)勢與實力(Strength)
本企業(yè)屬于國產民族企業(yè),在很多政策上得到政府部門的支持,另外隨著技術和研發(fā)的更新,以及一直的價格低廉,一直是普通大眾所喜歡的品牌,我們的汽車在同款車中,性價比比較高。其次,奇瑞實行大國際戰(zhàn)略,積極推行走出去的戰(zhàn)略,已建或正在建的國際工廠達到15個,深度覆蓋亞、歐、非、北美和南美五大洲。
2、本公司的缺點與劣勢(Weakness) 奇瑞知名度不高,品牌影響力不夠,奇瑞從創(chuàng)業(yè)到現在不過十多年,遠不如國外很多跨國公司,如寶馬,奔馳,和一汽大眾等。多數家庭會選擇一汽大眾這樣知名的品牌,這樣從心理上感到踏實,安心。因此,奇瑞在消費者心理使用度和可信賴度不夠深。
3、本公司的機遇(Opportunity) 國家的政策條件,國家新政策支持和鼓勵國內汽車生產企業(yè)自主開發(fā)產品,鼓勵發(fā)展節(jié)能環(huán)保型小排量汽車,凡科研設施符合國家促進企業(yè)技術進步有關稅收規(guī)定的,可以在稅前列支。中國已經成為世界第四大經濟體,其政治和經濟地位為中國品牌走向世界帶來機遇。
4、本公司的可能威脅與不利環(huán)境因素(Threat) 可能會遇到國際上的貿易保護,第三世界國家經濟不發(fā)達,市場容量有限,第二世界國家有本國的汽車工業(yè),對進口汽車多有抵制;受次貸危機的影響,國際需求減弱,進口價格漲幅高于出口價格漲幅,以及人民幣升值等因素,進口增長速度顯著提高,出口增長速度減緩,外貿順差有所回落。